Uma empresa na área de ferramentas, localizada em Contagem, busca um(a) assistente administrativo(a) para a área logística. Você será responsável por digitalizar e gerenciar notas fiscais, realizar o agendamento de recebimentos e deveres administrativos relacionados ao processo logístico. O candidato ideal deve ter experiência na área, ser organizado e ter familiaridade com o sistema Sysemp. A função exige seguir processos rigorosos para garantir a eficiência nas operações logísticas.
Qualifikationen
Experiência na área administrativa e logística é altamente desejável.
Conhecimento em sistema Sysemp é um diferencial.
Habilidades organizacionais e capacidade de seguir processos rigorosos são essenciais.
Aufgaben
Prestar assistência administrativa na área logística.
Digitalizar e gerenciar notas fiscais de vendas e compras.
Realizar agendamentos e follow-up com fornecedores e transportadoras.
Jobbeschreibung
Responsável por prestar assistência administrativa na área logística.
Digitalizar os romaneios; Cancelar as notas fiscais de vendas; Devolver as notas fiscais de vendas; Realizar o agendamento das notas fiscais de compras; Realizar a pré-nota no sistema; Lançar as notas fiscais de compras no sistema; Devolver as notas fiscais de compras; Fazer follow-up de recebimento de compras e Solicitar prorrogação de boletos.
Digitalizar os romaneios, buscando os romaneios com o profissional responsável da expedição, separando por transportadora, digitalizando a frente do romaneio e inserindo no drive com as respectivas datas, visando garantir que a mercadoria foi expedida para o cliente.
Cancelar as notas fiscais de vendas, acessando o sistema Sysemp, aba vendas, aba notas fiscais, limpa a data, filtrar o andamento cancelado e clica em pesquisar. Para cancelar é necessário estar dentro das 24h da emissão da NF, seleciona as respectivas notas, clica em transmitir e clica na lupa e insere o motivo do cancelamento, e clica em gravar e clica em cancelar e confirmar e altera o andamento da nota para finalizado, a fim de evitar que a mercadoria seja entregue ao cliente uma vez que a mesma está cancelada.
Devolver as notas fiscais de vendas, acessando o sistema Sysemp, aba vendas, aba notas fiscais, limpa a data, filtrar o andamento cancelar / devolver, NF divergência e NF. Acessa a aba nota fiscais, insere o número do pedido do marketplace e clica em pesquisar, clica em devolução e devolução total da nota e altera a CFOP (se é dentro ou fora do estado), se o andamento for divergente clica em estoque divergência, se não for divergente clica em estoque principal e insere o motivo da devolução e clica em gravar. Após esse processo transmitir a NF gerada na aba de transmissão e altera o andamento da nota de vendas para finalizado, a fim de evitar que a mercadoria seja entregue ao cliente uma vez que a mesma está cancelada.
Realizar o agendamento das notas fiscais de compras, acessando o WhatsApp Web corporativo e verificando as solicitações das transportadoras / fornecedores referente ao recebimento de mercadorias que foram compradas pela empresa, enviando um formulário para que o fornecedor / transportador possa preencher. Após, analisa juntamente com o gerente a disponibilidade de horários, estoque, volumetria, ordem de compra, repassa as informações ao transportador / fornecedor e confirma o agendamento. Após esse procedimento, acessa o sistema Sysemp, aba compras, aba pedido de compras, pesquisa a ordem de compra e em funções clica em alterar entrega prevista / combinada, insere a data que foi acordado com o fornecedor / transportador e clica em gravar. Após, imprime as notas fiscais e direciona para o setor de recebimento com data e horário que o transportador irá chegar na empresa, visando garantir a organização do estoque e não perder o lead time das vendas do cliente.
Lançar as notas fiscais de compras no sistema, acessando o sistema Sysemp, aba compras, aba notas fiscais, clica em incluir, importar a NF, limpa a data, digita o número da nota e clica em pesquisar. Abre o pedido de compra, limpa a data, importa o xml e exporta o pedido. Clica na aba produto e verifica o CFOP, anota a ordem de compra na nota fiscal física, e na aba acessar pedido de compra, verifica a condição de pagamento, quantidade e valor, se estiver ok sair da tela. Se não estiver repassar as informações para o comprador pelo WhatsApp ou pessoalmente para estar ciente da situação. Acessar a aba produto, clica em pagamento, verifica se as datas do pagamento se está correto, valor e frete. Acessa a aba custo e preço, verifica a margem (se estiver abaixo de 85%, ajustar para 85%) se não estiver, clica em não alterar margem e clica em gravar, a fim de alimentar o estoque.
* Der Gehaltsbenchmark wird auf Basis der Zielgehälter bei führenden Unternehmen in der jeweiligen Branche ermittelt und dient Premium-Nutzer:innen als Richtlinie zur Bewertung offener Positionen und als Orientierungshilfe bei Gehaltsverhandlungen. Der Gehaltsbenchmark wird nicht direkt vom Unternehmen angegeben. Er kann deutlich über bzw. unter diesem Wert liegen.