Responsabilités
- Vérifier la cohérence des valeurs entre réception et facturation
- Enregistrer les factures fournisseurs sous SAP
- Comptabiliser les dates d'échéance et les conditions de règlement négociées avec le Service « Achat »
- Comptabiliser et suivre la régularisation des acomptes à la commande
- Vérifier l'exactitude des codes de TVA (encaissements, débits, ...)
- Informer le Service « Achats » des écarts de prix entre la facturation et la commande
- Suivre les litiges signalés par les « Achats » ou les Techniciens (demande d'avoir, blocage des règlements, ...)
- Gérer les flux journaliers de courrier
- Être garant des procédures qui incombent au poste
- Comptabilisation des factures hors engagement
- Polyvalence sur la gestion des fournisseurs
- Gestion des relances (mail, courrier, téléphone, ...)
- Gestion des demandes des fournisseurs : circularisations, détail de compte
- Enregistrer et effectuer les virements bancaires fournisseurs
Contrat
Type de contrat CDD – 6 mois. Contrat travail. Durée du travail 35h/semaine. Travail en journée.
Salaire
- Primes
- CSE
- Complémentaire santé
- Selon profil : primes diverses (intéressement, participation aux bénéfices, 13ᵉ mois, prime vacances), mutuelle de groupe, CSE
Expérience
- 2 ans – Sur poste similaire : cette expérience est indispensable
- Bac ou équivalent Comptabilité‑ou BTS comptabilité : cette formation est indispensable
Compétences
- Maîtriser les éléments comptabilité fournisseurs : cette compétence est indispensable
- La maîtrise de SAP serait un plus
Savoir‑être professionnels
- Avoir l'esprit d'équipe
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Fabrication de pâte à papier
Employeur
250 à 499 salariés
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