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Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira está em busca de um profissional para atuar nas rotinas financeiras, envolvendo contas a pagar e a receber. As responsabilidades incluem conciliação de contas bancárias, gerenciamento de relatórios financeiros e comunicação direta com clientes para cobranças. O candidato ideal deverá ter experiência nas atividades descritas e habilidade em lidar com as finanças da empresa.

Qualificações

  • Experiência nas rotinas de contas a pagar e a receber.
  • Habilidade em conciliar contas bancárias.
  • Capacidade de emitir e gerenciar relatórios financeiros.

Responsabilidades

  • Acompanhar e efetuar conciliações financeiras.
  • Emitir boletos e notas para clientes.
  • Prestar contas dos valores gastos e organizar relatórios.

Conhecimentos

Conciliação financeira
Gestão de contas a pagar
Gestão de contas a receber
Emissão de relatórios financeiros
Comunicação eficaz
Descrição da oferta de emprego

Rotinas financeiras gerais : Envolvem as principais atividades da área financeira, tendo como os principais objetivos a realização de pagamentos e de recebimentos da emissão de faturas, de acordo com a regularidade de cada processo.

Abaixo as atividades rotineiras :

CONTAS A PAGAR

ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS

Acompanhar o saldo da conta corrente;

Efetuar a conciliação;

Incluir os pagamentos do dia, solicitar a autorização do diretor financeiro

Verificar algum débito ou crédito divergente dos habituais, como tarifas, estornos de pagamento etc;

Tirar relatório de pagamento no vencimento solicitar as autorizações e efetuar o pagamento.

Após o pagamento preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema

Após fechamento do mês enviar por email arquivos de XML de notas fiscais de serviços, extratos e comprovantes para a contabilidade.

Prestar contas dos valores gastos

Transações entre contas

Controle das planilhas de valores adiantados e de comissões.

Preencher o DRE

CONTAS A RECEBER

ACESSO A CONTAS BANCARIA

Acompanhar nos bancos boletos liquidados e os que ficaram em aberto

Acompanhar e efetuar a conciliação

Efetuar as cobranças por email, Whatsapp e ligação diariamente

  • Emitir boletos de recebimentos nas contas;
  • Enviar os boletos e notas para os email dos clientes;

Verificar algum credito divergente dos habituais nos extratos e reportar a chefia para verificação do que se trata para lançamento no sistema.

Emitir relatório do contas a Receber atualizado todos os dias e, informar a diretoria através de relatórios o que ficou pendente sem retorno de pagamento diariamente.

Após a verificação das liquidações de boletos, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema.

  • Após o fechamento do mês, enviar por email arquivos como, relatório do que foi recebidos no mês e demonstrativos de operações antecipadas com os bancos. ;
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