COORDINADOR DE AUDITORIA

Coppel Enterprise

Mexico

On-site

MXN 600,000 - 900,000

Full time

3 days ago
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Benefits offered by this job

Sueldo base
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Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Reparto de utilidades
Día libre de cumpleaños
Becas para estudio
Útiles escolares
Club de protección familiar
Ambiente de trabajo agradable

Job summary

Grupo Coppel busca un Auditor Senior de Auditoría Interna para asegurar la ejecución de auditorías y garantizar el apego a normatividad y procesos, identificando mejoras que reduzcan riesgos y fortalezcan controles internos. Trabajará con áreas auditadas, desarrollará planes de trabajo, supervisará revisiones y presentará resultados con recomendaciones, asegurando valor para el negocio.

Se requiere Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o Ingeniería en Sistemas y 3 años de

Qualifications

  • Licenciatura en áreas afines y experiencia en auditoría interna o externa.
  • Conocimiento de normas y metodologías de auditoría (COSO, ISA).
  • Experiencia en gestión de equipos y análisis de procesos.

Responsibilities

  • Recabar y analizar información normativa y de entidades auditables para detectar áreas de riesgo.
  • Cumplir con el plan anual de auditoría y supervisar planes de trabajo.
  • Supervisar auditorías colaborativas y agregar valor al negocio.
  • Participar en sesiones de entendimiento de procesos, riesgos y controles, identificando áreas de oportunidad.
  • Supervisar auditorías conforme a estándares y metodología de Auditoría Interna, validando papeles de trabajo.
  • Presentar resultados, hallazgos y recomendaciones a supervisores y asegurar valor para áreas auditadas.
  • Coordinar acciones correctivas y establecer controles que mitiguen riesgos.
  • Dar seguimiento a la remediación de hallazgos y retroalimentar a auditores.

Skills

Auditoría interna
Gestión de equipos
Análisis de riesgos
Liderazgo
Comunicación efectiva

Education

Licenciatura en Contabilidad
Administración
Finanzas
Ingeniería en Sistemas

Tools

Office
Google Workspace
ERP

Job description

Asegurar el cumplimiento del trabajo de campo de las auditorías, garantizando el apego al marco normativo y a los procesos, identificando oportunidades de mejora que deriven en soluciones para reducir o mitigar la exposición al riesgo, desarrollar una cultura de prevención y fortalecer los controles internos, contribuyendo al logro de los objetivos establecidos por la Dirección General.

Recabar y analizar información normativa y de las entidades auditables para detectar posibles áreas de riesgo relacionadas con los procesos del negocio, así como verificar tendencias y mejores prácticas que contribuyan a la efectividad de la auditoría interna.

Cumplir con el Plan Anual de Auditoría, desarrollando y supervisando planes de trabajo con el equipo a cargo para asegurar el apego a la regulación, las políticas internas y las expectativas del negocio.

Supervisar la ejecución de auditorías colaborativas con las Divisiones de Servicios Financieros y Auditoría de Tecnologías de la Información, procurando que las revisiones sean transversales, completas y agreguen valor al negocio.

Participar con las áreas auditadas en sesiones de entendimiento de procesos, riesgos y controles, identificando y priorizando aquellos con mayores áreas de oportunidad.

Supervisar que las auditorías se ejecuten conforme a los estándares y la metodología de Auditoría Interna, validando el cumplimiento de los papeles de trabajo en cada etapa de la revisión.

Presentar resultados, hallazgos y recomendaciones a sus supervisores, asegurando que el alcance de las revisiones genere valor para las áreas auditadas y considere los principales riesgos.

Coordinar con las áreas auditadas las acciones correctivas derivadas de los hallazgos, estableciendo acuerdos para implementar controles que mitiguen los riesgos identificados.

Dar seguimiento a la remediación de hallazgos detectados por auditoría interna, externa y autoridades, mediante la revisión de la evidencia proporcionada para solventarlos.

Retroalimentar a los auditores en el uso y aplicación de analíticos, sistemas de auditoría y demás competencias requeridas, de acuerdo con la metodología de Auditoría Interna.

Cumplir con las actividades de certificación de procesos solicitadas por entidades regulatorias o por necesidades del negocio, respetando los tiempos, la regulación y la metodología establecida.

Tres años como Auditor Senior de Auditoría Interna o Externa, en una firma internacional o despacho reconocido, o cinco años como Auditor Senior Interno en una empresa del sector financiero o afín.

Conocimiento de las Normas Internacionales de Auditoría, metodología COSO, Normas Internacionales de Información Financiera y normatividad bancaria.

Experiencia en gestión de equipos de trabajo, liderazgo y comunicación efectiva.

Manejo de paquetería Office, Google Workspace, sistemas de documentación de auditoría, sistemas de planificación de recursos empresariales y herramientas para el análisis de datos.

Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o Ingeniería en Sistemas.

Beneficios
  • Sueldo base
  • Fondo de ahorro
  • Descuentos en compras de muebles y ropa
  • Aguinaldo
  • Vacaciones
  • Prima vacacional
  • Reparto de utilidades
  • Día libre de cumpleaños
  • Becas para estudio
  • Útiles escolares
  • Club de protección familiar
  • Ambiente de trabajo agradable
  • Entre otros beneficios y prestaciones

Quienes somos:

Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.

En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc.

Responsabilidades (detalladas)
  1. 1, Recabar y analizar información normativa y de las entidades auditables para detectar posibles áreas de riesgos relacionadas a los procesos del negocio, a su vez verificar tendencias, mejores prácticas, entre otros, que contribuya a la efectividad de la ejecución de la auditoría interna.
  2. 2, Cumplir con el plan anual de las auditorias asignadas, desarrollando y supervisando planes de trabajo robustos junto con su equipo de trabajo a cargo, a fin de asegurar el apego a la regulación, políticas internas y expectativas de negocio.
  3. 3, Supervisar la exposición de auditorías colaborativas con Divisiones de Servicios Financieros y auditoría de TI, que incrementen el impacto de las opiniones de Auditoría ante el Negocio, buscando que las revisiones de las entidades sean tranversales, completas y agreguen valor para el cumplimiento de los objetivos.
  4. 4, Participar con las áreas a auditar en sesiones de entendimiento de los procesos, riesgos y controles, identificando y priorizando los procesos que cuentan con mayor área de oportunidad.
  5. 5, Supervisar que las auditorías a su cargo se ejecuten conforme los estándares de Auditoría Interna y la metodología establecida, validando el cumplimiento de los papeles de trabajo conforme las etapas de la revisión.
  6. 6, Presentar resultados, hallazgos y recomendaciones a sus supervisores , con la finalidad de asegurar que el alcance genere valor a las areas auditadas y se hayan considerado los principales riesgos.
  7. 7, Coordinar con las áreas auditadas las acciones correctivas de los hallazgos localizados en las revisiones a su cargo, con ello lograr acuerdos para la implementación de controles que mitiguen los riesgos y se plasmen en el informe de la revisión.
  8. 8, Dar seguimiento a la remediación de hallazgos detectados por auditoría interna, externa y por las diferentes autoridades, mediante la revisión de la evidencia proporcionada para solventar cada hallazgos, con el fin de contar con soluciones que de forma eficiente y oportuna mitiguen los riesgos identificados.
  9. 9, Retroalimentar a los Auditores, de acuerdo a la metodología de auditoría interna, en el uso y aplicación de analíticos, sistema de auditoría y otras competencias requeridas, que aseguren el cumplimiento de los estándares y etapas de las revisiones de Auditoría Interna.
  10. 10, Cumplir con actividades de certificación de procesos solicitadas por diferentes entidades regulatorias o por necesidades del negocio, cuidando el apego a los tiempos establecidos, las regulaciones y metodología de Auditoría Interna.
  11. 11, Comprender y mantenerse actualizado en las metodologías de riesgo utilizadas, para emitir una recomendaciones objetivas y que agreguen valor.
  12. 12, Supervisar el cumplimiento de los estándares de Auditoría Interna y la metodología establecida, validando el cumplimiento de cada papel de trabajo realizdo en las etapas de las revisiones de auditoría.
Información de puesto
  • Identificación de puesto 324439
  • Categoría de puesto Manager
  • Fecha de anuncio 07/09/2026, 23:40
  • Fecha límite de solicitud 19/09/2026, 06:00
  • Programa de puesto Tiempo completo
  • Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, 11800, MX
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