Coordinador de Control Interno institución financiera

Viterbit

Ciudad de México

On-site

MXN 800,000 - 1,100,000

Full time

14 days+
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Job summary

Viterbit busca diseñar, fortalecer y supervisar el Sistema de Control Interno para alinear riesgos y cumplimiento. Se coordinará con áreas para asegurar controles efectivos y una cultura de control.

El rol implica promover buenas prácticas, monitoreo continuo y gestión de incidencias, con reporte a la dirección de riesgos y cumplimiento, en un entorno regulado y dinámico.

Qualifications

  • Conocimientos en COSO y mejores prácticas de control.
  • Capacidad para identificar, documentar y evaluar controles.
  • Experiencia en trazabilidad documental y políticas internas.
  • Enfoque en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

Responsibilities

  • Diseñar y fortalecer el sistema de control interno basado en COSO.
  • Identificar y evaluar controles clave y sus brechas.
  • Gestión documental: políticas, procedimientos y matrices.
  • Monitorear controles y reportar incidencias y mejoras.
  • Participar en auditorías internas y regulatorias.

Skills

COSO framework
Riesgo y controles
Gestión de incidentes
Documentación y políticas

Education

Licenciatura en Contabilidad/Finanzas

Tools

ERP software
Audit software
Excel avanzado

Job description

Objetivo del puesto

Diseñar, fortalecer y supervisar el Sistema de Control Interno de la empresa, asegurando que los controles institucionales sean adecuados, estén alineados con los riesgos operativos, financieros, regulatorios y tecnológicos, y funcionen de manera efectiva.

El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la cultura de control, mediante el diseño de controles, el monitoreo continuo, la atención de incidencias y la coordinación de acciones correctivas con las distintas áreas de la organización.

Principales funciones
1. Diseño y fortalecimiento del Sistema de Control Interno
  • Diseñar, mantener y fortalecer el sistema de control interno con base en COSO y mejores prácticas del sector financiero.
  • Asegurar que los controles estén alineados con los riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, legales y de cumplimiento.
  • Promover controles preventivos, detectivos y correctivos en los procesos críticos.
  • Incorporar mejores prácticas de control interno y gestión de riesgos.
  • Impulsar una cultura de control y disciplina operativa.
2. Identificación y evaluación de controles
  • Identificar y documentar controles clave en los procesos institucionales.
  • Evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles.
  • Detectar brechas, debilidades o desviaciones.
  • Proponer acciones correctivas y preventivas.
  • Alinear los controles con mapas de riesgo y evaluaciones de riesgo inherente y residual.
  • Dar seguimiento a incidencias, eventos de pérdida y fallas de control.
3. Gestión documental
  • Coordinar la elaboración y actualización de políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
  • Mantener actualizado el inventario institucional de procesos, riesgos y controles.
  • Verificar que los documentos cuenten con las autorizaciones correspondientes.
  • Asegurar la trazabilidad, control de versiones y resguardo documental.
  • Preparar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
4. Monitoreo y seguimiento
  • Implementar mecanismos de monitoreo continuo sobre controles clave y procesos críticos.
  • Dar seguimiento a observaciones de auditorías internas, externas y regulatorias.
  • Supervisar planes de acción correctiva.
  • Validar que las mejoras comprometidas hayan sido implementadas.
  • Evaluar periódicamente la efectividad del sistema de control interno.
  • Elaborar reportes ejecutivos sobre riesgos, controles e incidencias.
5. Cumplimiento normativo y soporte institucional
  • Asegurar la alineación del sistema de control interno con la regulación aplicable.
  • Participar en autoevaluaciones de control, revisiones regulatorias y procesos de cumplimiento.
  • Integrar información solicitada por Auditoría, Cumplimiento, autoridades y supervisores.
  • Apoyar iniciativas de gobierno corporativo y control organizacional.
  • Reducir la exposición a sanciones, incumplimientos y observaciones regulatorias.
6. Coordinación transversal
  • Coordinarse con Riesgos, Auditoría Interna, Cumplimiento, Finanzas y áreas operativas.
  • Dar seguimiento a riesgos, incidencias y acciones correctivas.
  • Promover la integración del enfoque de control interno en los procesos institucionales.
  • Presentar información relevante a la Dirección de Riesgos y al Comité de Riesgos.
  • Coordinar actividades con auditoría externa y consultores especializados.
7. Capacitación y cultura de control
  • Difundir lineamientos, metodologías y buenas prácticas.
  • Capacitar a las áreas en el diseño y operación de controles.
  • Promover el enfoque preventivo y la primera línea de defensa.
  • Fomentar la disciplina operativa y el cumplimiento de políticas.
Responsabilidades de decisión

El puesto puede:

  • Proponer la implementación, modificación o fortalecimiento de controles en procesos críticos.
  • Escalar debilidades o incidencias relevantes a la Dirección de Riesgos o al Comité correspondiente.
  • Recomendar controles preventivos, detectivos o correctivos adicionales.
  • Determinar el nivel de riesgo asociado a hallazgos o fallas de control.
  • Emitir criterios técnicos y regulatorios.
  • Validar la efectividad de controles implementados.
  • Presentar reportes ejecutivos y recomendaciones a órganos de dirección.

Estas decisiones tienen una complejidad media-alta o alta debido a su impacto en riesgos, cumplimiento, estabilidad operativa y reputación institucional.

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