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Inspecteur.trice général.e

Crédit Municipal de Paris

Paris

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 5 jours
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Résumé du poste

Un établissement financier public recherche un auditeur interne pour assurer le contrôle des opérations et des processus de management des risques. Vous contribuerez à l'efficacité de l'établissement par l'évaluation et la vérification des processus, la rédaction de rapports d'audit, et le suivi des recommandations. Ce poste est ouvert aux contractuels avec un contrat de 3 ans renouvelable.

Qualifications

  • Expérience en audit et évaluation des processus de management des risques.
  • Connaissance des réglementations en vigueur et des politiques de contrôle.
  • Capacité à rédiger des rapports d'audit et de suivre les recommandations.

Responsabilités

  • Vérifier la régularité des opérations et s'assurer de leur conformité.
  • Évaluer les contrôles mis en place pour mesurer leur efficacité.
  • Rédiger des rapports d'audit et des recommandations.

Description du poste

Rattaché.e à la Direction générale, vous avez pour mission d’assurer le troisième niveau de contrôle afin de permettre à l’établissement d’atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, les processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

Vos missions sont les suivantes :

Audit interne

· Vérifier la régularité des opérations menées par l’établissement en s’assurant que celles-ci soient conformes à la réglementation en vigueur et à la politique définie par la Direction générale, aux moyens de missions d’audit dont les rapports sont présentés au Comité d’Audit ;

· Evaluer la pertinence, l’intensité et les modalités des contrôles mis en place afin de mesurer leur efficacité et leur adéquation au dispositif de maitrise des risques et de déterminer un plan d’audit adapté à la mesure de ces risques :

o Analyser et décrire les processus et les contrôles d’une Direction/service ;

o Mener des entretiens avec les différents responsables des fonctions auditées ;

o Identifier les risques et échanger avec les différents acteurs afin de recommander des actions de progrès ;

o Rédiger le rapport d’audit ;

o Présenter le rapport d’audit à la Direction générale.

· Rédiger un rapport d’audit annuel (rapport sur le contrôle interne RACI), émettre des recommandations et s’assurer de leur bonne prise en compte ;

· Réaliser des audits « flashs » suite à l’identification de dysfonctionnements ;

· Participer à des groupes de travail sur les sujets pouvant impliquer l’audit ;

· Superviser les travaux des collaborateurs qui participent à l’exécution des missions d’audit.

Comitologie

· Piloter et suivre le comité semestriel de suivi des recommandations avec l’ensemble des membres concernés du Codir, pour s’assurer de la bonne prise en compte et de la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations (émises lors des audits réalisés, ou par les Commissaires aux comptes, le contrôle permanent, [le.la](file:///C:/Users/u010436/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_filelist.xml) Responsable de la sécurité du système d’information et [le.la](file:///C:/Users/u010436/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_filelist.xml) délégué.e à la protection des données) ;

· En lien avec le Président du Comité d’audit :

o Participer à l’élaboration du plan d’audit triennal ;

o Organiser la tenue des Comités d’audit trimestriels en préparant les ordres du jour et en assurant les comptes rendus.

· Contribuer aux relations avec les autorités de tutelle ;

· Maintenir des relations avec les organismes professionnels dans le domaine de l’inspection et de l’audit.

Poste de catégorie A de la Fonction Publique ouvert aux contractuels sur contrat de 3 ans renouvelable.

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