Auditeur/contrôleur interne (H/F)

FAREVA

Paris

Sur place

EUR 38 000 - 52 000

Plein temps

Il y a 25 heures
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Résumé du poste

Groupe Fareva à Paris recrute un auditeur interne junior pour rejoindre le service Audit & Contrôle Interne. Le poste implique des déplacements réguliers en France et à l’international et un rattachement direct au Directeur.

Vous participerez au plan d’audit annuel, auditez des processus (stocks, RH, achats) et contribuerez à l’évolution du dispositif de contrôle interne au sein des filiales. Opportunités en Finance et Opérations.

Qualifications

  • Bac+5 en Audit, Contrôle Interne, Finance ou Contrôle de gestion.
  • Expérience souhaitée en audit interne ou contrôle interne, ou en cabinet d’audit/conseil.
  • Maîtrise de l’anglais et du français, une langue supplémentaire est un plus.
  • Maîtrise avancée de Word, Excel et PowerPoint.

Responsabilités

  • Participer au plan d’audit annuel et restituer les résultats.
  • Auditer des processus complets (stocks, ressources humaines, achats, etc.).
  • Contribuer au déploiement d’ERP et au contrôle interne des filiales.
  • Suivre les plans d’action et faire évoluer le référentiel de contrôle interne.

Connaissances

Rigueur
Capacité d'analyse
Esprit de synthèse
Anglais courant
Français courant

Formation

Bac+5 en Audit/Contrôle Interne/ Finance

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Le Groupe Fareva est l’un des leaders mondiaux de la sous-traitance dans les domaines industriel et ménager, de la beauté, du maquillage, de la pharmaceutique et des API. Nous sommes un groupe familial dont la force réside dans notre indépendance.

Le Groupe Fareva a été créé en 1990 à Tournon-sur-Rhône en France et qui compte maintenant 42 sites dans 14 pays différents sur 3 continents avec un siège social localisé au Luxembourg.

Rejoignez nos équipes Audit & Contrôle Interne!

Ce poste, en CDI, est basé à Paris et inclut des déplacements réguliers (environ 30% du temps), en France et à l'international.

Il s’agit d’un poste opérationnel avec une exposition importante aux différentes activités du Groupe et auprès des interlocuteurs Corporate.

Avec un rattachement direct au Directeur, vous aurez la charge de participer à des missions d’audit interne couvrant l’ensemble des entités et de contribuer à l’évolution du dispositif de contrôle interne au sein des filiales.

Acquérant une autonomie significative dans le rôle, vous travaillerez sur des sujets très variés allant de la finance aux opérations qui vous permettront de devenir un acteur clé de l’entreprise, de développer vos compétences et d’interagir avec des professionnels expérimentés de l’ensemble des domaines. C'est une opportunité idéale si vous recherchez l'exposition et la variété. Il débouchera sur de belles opportunités en Finance, Opérations et autres fonctions dans l'une de nos filiales, en France ou à l'étranger.

Vous interviendrez sur les sujets suivants :

  • Missions d'audit interne : Participer à la réalisation du plan d’audit annuel de la planification à la restitution des résultats. Auditer de façon autonome des processus complets (Stock, Ressources Humaines, Achats, etc…) : entretiens avec les opérationnels, tests de contrôles, identification des points de risque, élaboration de recommandations pertinentes et rédaction du rapport d'audit.
  • Projets : Être force de proposition et contribuer activement aux projets (déploiement ERP,…) concourant à améliorer le contrôle interne du Groupe en coopération avec les autres fonctions; suivre le process annuel de revue de contrôle interne des auditeurs externes
  • Outil Contrôle & Audit Interne : Gestion de l'application utilisée pour le suivi des recommandations et des plans d'action : accès utilisateurs, amélioration du guide d'audit, statut du plan d'action ; suivi des indicateurs clés, etc.

En complément de l'activité d'audit :

  • Contribuer à l'amélioration du contrôle interne au sein des entités : identification des priorités Groupe, co-construction des plans d'action avec les équipes Groupe et locales, suivi de leur avancement.
  • Faire évoluer le référentiel de contrôle interne : mise en œuvre et amélioration des procédures avec les Directions Corporate, accompagnement des parties prenantes pour leur déploiement.
Profil recherché :
  • Bac +5 en Audit, Contrôle Interne, Finance, Contrôle de gestion ou Gestion des Risques.
  • 0 à 2 ans d’expérience, idéalement en audit interne, contrôle interne, ou en cabinet d’audit / conseil.
  • Connaissances comptables ou en contrôle de gestion appréciées.
  • Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
  • Français et anglais courants indispensables. La maîtrise d’une autre langue est un plus.
Qualités attendues :
  • Rigueur et sens de l’analyse.
  • Capacité de synthèse et de rédaction.
  • Curiosité, ouverture d’esprit et goût pour la résolution de problèmes.
  • Bon relationnel et aisance à communiquer, y compris avec des interlocuteurs seniors.
  • Capacité à travailler en autonomie sur des sujets variés.
  • Une première expérience internationale est un plus.

Lieu : Paris

Déplacements : environ 30% du temps, France et international

Mutuelle prise en charge à 100% par l'employeur sur les garanties de base.

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