Analista de Controles Internos Pleno

N5X

São Paulo

Híbrido

BRL 133 920 - 167 400

Tempo integral

14 dias+
Gerador de candidaturas

Transforma esta função numa entrevista — um currículo e uma carta de apresentação criados à volta do que este empregador procura.

Ultrapassa os filtros ATS

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Bônus de até 2 salários por ano
Modelo de trabalho híbrido
Vale Refeição de R$ 43,68/dia útil
Vale Alimentação de R$ 832,00/mês
Vale Transporte sem desconto na folha
Plano de saúde SulAmérica
Seguro de vida Metlife
Auxílio Creche
Auxílio Financeiro para Filhos com Deficiência

Resumo da oferta

A N5X está buscando um Analista de Controles Internos Pleno para integrar sua equipe na Diretoria de Gestão de Riscos e Conformidade. Este profissional será responsável por implementar a Matriz de Controles Internos e garantir a conformidade com as Resoluções BCB 304/2023 e CVM 135/2022.

O candidato ideal deve ter formação em áreas correlatas e experiência em Controles Internos, além de habilidades analíticas e organização para gerenciar múltiplas tarefas.

A empresa oferece um modelo de trabalho híbrido e diversos benefícios, como plano de saúde e vale refeição.

Qualificações

  • Experiência prévia em Controles Internos, Auditoria ou Gestão de Riscos.
  • Forte diferencial para quem atuou em infraestruturas do mercado financeiro.
  • Inglês fluente ou avançado.

Responsabilidades

  • Desenhar a Matriz de Controles Internos e implementar testes de eficácia.
  • Apoiar no mapeamento dos processos críticos da Companhia.
  • Atuar como ponto focal para Auditoria Interna e Reguladores.
  • Traduzir políticas corporativas em instruções de trabalho.
  • Identificar Não Conformidades e acompanhar planos de ação.

Conhecimentos

Domínio do modelo de Três Linhas de Defesa
Habilidade para mapear fluxos operacionais
Excelente capacidade de comunicação
Alta capacidade de organização
Proficiência em MS Office e Google Workspace

Formação académica

Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas

Ferramentas

MS Office
Google Workspace

Descrição da oferta de emprego

Sobre a N5X

Somos a plataforma completa para negociação de energia no mercado livre. Nossa atuação tem um propósito claro: prover uma infraestrutura de mercado que garanta segurança, liquidez e estabilidade para o trading de energia brasileiro.

Toda essa estrutura é construída sobre a solidez inquestionável de dois gigantes globais: a B3, por meio de seu fundo independente L4 Venture Builder, e o EEX Group, maior grupo de bolsas de energia do mundo, através da Nodal Brazil LLC. Para mais informações, acesse https://n5x.com.br

Como é trabalhar na N5X

Trabalhar na N5X é fazer parte da construção da primeira plataforma de negociação multilateral e registro de contratos futuros com contraparte central do mercado livre de energia brasileiro. Tudo isso em um time experiente e multidisciplinar: gente que combina profundidade de conhecimento em energia e mercado de capitais com a prática em produtos digitais e temas regulatórios. Aqui, o protagonismo é a regra. As pessoas têm um papel‑chave na evolução da empresa e das soluções, em um ambiente ideal para quem gosta de aprender rápido e de entregar com excelência em um ritmo dinâmico.

Também é um lugar em que a colaboração é central. Todos os dias, buscamos potencializar o trabalho em equipe, tanto internamente quanto externamente, com postura sempre aberta para cocriar com participantes do mercado, acionistas e reguladores, sustentando uma cultura diversa e com muita manual prática.

Vaga | Analista de Controles Internos Pleno

O Analista de Controles Internos Pleno integrará a Diretoria de Gestão de Riscos, Controles Internos e Conformidade da N5X. O profissional terá o desafio de atuar na construção e operacionalização do ambiente de controles internos da Companhia. A missão principal será desenhar a Matriz de Controles Internos, implementar rotinas de testes de eficácia, orientar as áreas de negócio na documentação de seus procedimentos e garantir que todas as operações estejam em estrita conformidade com as Resoluções BCB 304/2023 e CVM 135/2022 e outras normas aplicáveis.

Escopo
  • Apoiar, junto aos gestores das áreas de negócio, o mapeamento inaugural dos processos críticos e a elaboração da Matriz de Controles Internos da Companhia, garantindo a designação formal de responsáveis para cada controle-chave;
  • Apoiar no desenvolvimento e execução dos testes de desenho e de eficácia operacional dos controles internos, estruturando os Indicadores-Chave de Controle (KCIs) para monitoramento contínuo;
  • Atuar como ponto focal para o atendimento das demandas da Auditoria Interna, Auditores Independentes e auditorias dos reguladores, fornecendo a Matriz de Controles, evidências de testes e garantindo o alinhamento e a execução dos planos de ação decorrentes de apontamentos de auditoria;
  • Orientar ativamente as áreas operacionais na tradução das políticas corporativas em instruções de trabalho, checklists e fluxogramas práticos, assegurando a correta segregação de funções e alçadas de aprovação;
  • Estruturar o fluxo de identificação de Não Conformidades e Fragilidades, implementando o acompanhamento (follow‑up) dos planos de ação corretivos junto às áreas de negócio até sua completa resolução;
  • Auxiliar a Diretoria na coleta e consolidação de dados para a elaboração dos Relatórios Anuais de Riscos, Controles Internos e Conformidade, que serão submetido ao Conselho de Administração e aos reguladores (BCB e CVM);
  • Apoiar a execução de campanhas e treinamentos para conscientizar todos os colaboradores sobre suas responsabilidades na operação diária dos controles internos.
Habilidades
  • Conhecimento Metodológico: Domínio sólido do modelo de Três Linhas de Defesa e de frameworks internacionais de controles internos (como COSO);
  • Capacidade Analítica: Habilidade apurada para mapear fluxos operacionais, identificar vulnerabilidades na origem e estruturar testes de auditoria/controles robustos;
  • Comunicação: Excelente capacidade de comunicação escrita e verbal para atuar como facilitador e consultor interno, engajando os gestores das áreas de negócio na adoção das melhores práticas sem gerar atritos;
  • Organização: Alta capacidade de organização para gerenciar simultaneamente a construção de matrizes complexas, documentação de processos e o acompanhamento de múltiplos planos de ação corretivos;
  • Tecnologia: Proficiência em sistemas de gestão de riscos corporativos e ferramentas do MS Office e Google Workspace (principalmente Excel, Word e Powerpoint).
Pré-Requisitos
  • Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Direito ou áreas correlatas;
  • Experiência prévia (nível pleno) atuando diretamente em Controles Internos, Auditoria (Interna ou Externa) ou Gestão de Riscos Operacionais;
  • Forte diferencial para profissionais com vivência na implementação ou operacionalização de controles em infraestruturas do mercado financeiro, bancos ou instituições reguladas pelo Banco Central ou CVM, com familiaridade com as Resoluções BCB 304/2023 e CVM 135/2022;
  • Inglês fluente/avançado (escrito e falado).
Benefícios
  • Bônus: Até 2 salários no ano;
  • Modelo de trabalho: Híbrido - 3 dias no escritório por semana, participação de rituais presenciais do time (hoje, trimestral), reuniões presenciais com stakeholders e eventos;
  • Vale Refeição: R$ 43,68/dia útil;
  • Vale Alimentação: R$ 832,00 mês;
  • Vale Transporte: Ida e volta para os dias presenciais no escritório sem desconto em folha;
  • Plano de saúde: SulAmérica com coparticipação para titular e seus beneficiários - filhos(as) e cônjuge;
  • Seguro de vida: Metlife;
  • Auxílio Creche: Reembolso de até 40% do salário normativo para filhos até 24 meses e 35% entre 24 e 71 meses;
  • Auxílio Financeiro para Empregados com Filhos com Deficiência: Valor correspondente a 50% do salário normativo.
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