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Challenge Group recherche un Junior Support Administratif Finance pour assurer le suivi des fournisseurs et le traitement des factures entrantes, dans le respect des échéances et des procédures internes.
Vous encodez les factures, vérifiez TVA et bons de commande, réalisez les rapprochements et effectuez les paiements dans les délais. Vous participez à la clôture mensuelle et assurez la confidentialité des données.
L’employé(e) Junior Support Administratif Finance assure le suivi des fournisseurs et gère l’ensemble du processus de traitement des factures entrantes (comptes fournisseurs), en respectant les échéances administratives et les procédures internes.
Il/elle réceptionne, vérifie et encode les factures fournisseurs dans le système comptable, y compris les factures transmises via la facturation électronique. Il/elle collecte les informations nécessaires à leur encodage, vérifie leur exactitude (montants, TVA, bons de commande, conditions contractuelles), rapproche les factures des bons de commande et documents de livraison, rédige les déclarations TVA, identifie les anomalies et les signale à sa ligne hiérarchique. Il/elle répond également aux demandes d’éclaircissement liées aux écarts de facturation, que ce soit de la part des fournisseurs ou des équipes internes.
Il/elle suit les factures ouvertes, prépare et exécute les paiements fournisseurs dans le respect des conditions de paiement convenues, contrôle les échéances de paiement et veille au respect des délais afin d’éviter tout retard. En cas de litige ou de document manquant, il/elle relance les services internes ou les fournisseurs concernés. Une communication claire, orale et écrite, est essentielle pour résoudre les écarts ou questions liés aux factures.
Il/elle réalise le rapprochement (réconciliation) des comptes fournisseurs et des extraits bancaires de façon régulière, et participe à la clôture mensuelle (cut-off des factures, provisions, réconciliation du grand livre fournisseurs).
L’employé(e) est également responsable de la mise à jour du système de facturation, incluant les données fournisseurs, les tarifs contractuels, les conditions spécifiques, ainsi que toute autre information pertinente pour garantir un traitement correct et conforme.
Il/elle contribue à la préparation des documents nécessaires aux audits internes et externes, ainsi qu’à l’archivage des factures et documents de paiement conformément à la politique interne.
Le respect de la confidentialité des données financières est primordial. Il/elle peut également gérer les rappels fournisseurs, participer à la préparation des paiements, et être sollicité(e) pour réaliser des analyses ponctuelles selon les besoins du département, ainsi que pour contribuer à l’amélioration continue des processus et outils.
Le respect de la confidentialité des données financières est primordial. Il/elle peut également gérer les rappels fournisseurs, participer à la préparation des paiements, et être sollicité(e) pour réaliser des analyses ponctuelles selon les besoins du département, ainsi que pour contribuer à l’amélioration continue des processus et outils.
L’employé(e) Junior Support Administratif Finance assure le suivi des fournisseurs et gère l’ensemble du processus de traitement des factures entrantes (comptes fournisseurs), en respectant les échéances administratives et les procédures internes.
Il/elle réceptionne, vérifie et encode les factures fournisseurs dans le système comptable, y compris les factures transmises via la facturation électronique. Il/elle collecte les informations nécessaires à leur encodage, vérifie leur exactitude (montants, TVA, bons de commande, conditions contractuelles), rapproche les factures des bons de commande et documents de livraison, rédige les déclarations TVA, identifie les anomalies et les signale à sa ligne hiérarchique. Il/elle répond également aux demandes d’éclaircissement liées aux écarts de facturation, que ce soit de la part des fournisseurs ou des équipes internes.
Il/elle suit les factures ouvertes, prépare et exécute les paiements fournisseurs dans le respect des conditions de paiement convenues, contrôle les échéances de paiement et veille au respect des délais afin d’éviter tout retard. En cas de litige ou de document manquant, il/elle relance les services internes ou les fournisseurs concernés. Une communication claire, orale et écrite, est essentielle pour résoudre les écarts ou questions liés aux factures.
Il/elle réalise le rapprochement (réconciliation) des comptes fournisseurs et des extraits bancaires de façon régulière, et participe à la clôture mensuelle (cut-off des factures, provisions, réconciliation du grand livre fournisseurs).
L’employé(e) est également responsable de la mise à jour du système de facturation, incluant les données fournisseurs, les tarifs contractuels, les conditions spécifiques, ainsi que toute autre information pertinente pour garantir un traitement correct et conforme.
Il/elle contribue à la préparation des documents nécessaires aux audits internes et externes, ainsi qu’à l’archivage des factures et documents de paiement conformément à la politique interne.
Le respect de la confidentialité des données financières est primordial. Il/elle peut également gérer les rappels fournisseurs, participer à la préparation des paiements, et être sollicité(e) pour réaliser des analyses ponctuelles selon les besoins du département, ainsi que pour contribuer à l’amélioration continue des processus et outils.
Le respect de la confidentialité des données financières est primordial. Il/elle peut également gérer les rappels fournisseurs, participer à la préparation des paiements, et être sollicité(e) pour réaliser des analyses ponctuelles selon les besoins du département, ainsi que pour contribuer à l’amélioration continue des processus et outils.