Gerente de Auditoría y Control Interno | Análisis de Datos

Grupo Financiero Banorte

Monterrey (Batáquez)

Híbrido

MXN 420.000 - 660.000

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14 días+
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Descripción de la vacante

En Banorte se busca coordinar auditorías en procesos de Mercados, Tesorería y Riesgos para evaluar el Sistema de Control Interno y la normativa aplicable, siguiendo normas de AI globales y la metodología de la DG de Auditoría Interna. Se esperan 3 años de experiencia y formación en áreas económico-administrativas o afines.

Las tareas incluyen automatización de auditorías, análisis de grandes volúmenes de datos y comunicación de hallazgos a Direcciones de Auditoría, con disponibilidad para viajar

Formación

  • Formación profesional: licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias sociales, ingeniería o ciencias exactas.
  • Años de experiencia: 3 años mínimo en auditoría o contraloría.
  • Áreas de experiencia: Auditoría, Contraloría.
  • Conocimientos requeridos: control interno, riesgos, sector bancario, análisis de datos, lenguajes de programación, análisis económico, procesos crediticios, modelos de riesgo.
  • Disponibilidad para viajar: No.
  • Disponibilidad para cambio de residencia: No.

Responsabilidades

  • Impulsar la automatización de auditorías con desarrollo y mantenimiento de pruebas automatizadas basadas en datos de sistemas institucionales.
  • Identificar riesgos emergentes en procesos operativos y tecnológicos mediante análisis de Big Data y modelos analíticos.
  • Identificar hallazgos documentando evidencias y comunicando resultados a las Direcciones de Auditoría.
  • Ejecutar auditorías integrales que involucren múltiples áreas del Grupo, asegurando cobertura de riesgos transversales.
  • Adaptarse a cambios regulatorios y tecnológicos, manteniéndose actualizado y promoviendo capacitación del equipo.

Conocimientos

Análisis de datos
Auditoría interna
Modelos de riesgo

Educación

Licenciatura en áreas económico-administrativas

Descripción del empleo

En Banorte se busca coordinar auditorías en procesos de Mercados, Tesorería y Riesgos para evaluar el Sistema de Control Interno y la normativa aplicable, siguiendo normas de AI globales y la metodología de la DG de Auditoría Interna. Se esperan 3 años de experiencia y formación en áreas económico-administrativas o afines.

Las tareas incluyen automatización de auditorías, análisis de grandes volúmenes de datos y comunicación de hallazgos a Direcciones de Auditoría, con disponibilidad para viajar

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