Especialista De Auditoría Interna

Université de Montréal

Monterrey

Presencial

MXN 420.000 - 720.000

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hace 38 horas
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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Prestaciones de ley
Tarjeta de restaurante

Descripción de la vacante

Universidad de Monterrey busca un profesional para la Dirección de Auditoría que evalúe y mejore la efectividad operativa de procesos, con enfoque estratégico, operativo, financiero y de cumplimiento, asegurando un control interno adecuado y simplificando procesos para apoyar a la Dirección de Auditoría y a los órganos de Gobierno de la Institución.

Las responsabilidades incluyen verificar información fiable, asegurar uso eficiente de recursos y supervisar el logro de programas, políticas y

Formación

  • Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Industrial o de Sistemas.
  • Experiencia en herramientas de análisis de datos y marcos de auditoría (NIA, IIA, COSO, ISACA, ISO).
  • Conocimientos de auditoría forense y control interno.

Responsabilidades

  • Revisa información financiera, administrativa, operativa y de cumplimiento para exactitud, confiabilidad y oportunidad.
  • Verifica uso eficiente de recursos y protege activos institucionales.
  • Supervisa el logro de programas y objetivos institucionales.
  • Analiza desempeño de la plantilla y verifica cumplimiento de políticas y procedimientos.
  • Evalúa riesgos estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento.

Conocimientos

Análisis de datos
Excel
Power BI
ACL
IDEA

Educación

Licenciatura en Contaduría Pública/Industrial/Sistemas

Herramientas

Excel
Power BI
ACL
IDEA

Descripción del empleo

La Universidad de Monterrey, basada en su inspiración católica, valores y excelencia académica, forma integralmente a la persona para que contribuya a la construcción de una sociedad sostenible, trascienda en el servicio a los demás y alcance su plenitud.

Tu talento puede inspirar a toda una comunidad, estamos buscando:

Objetivo del puesto: Aportar un enfoque sistemático y disciplinado e independiente para evaluar y mejorar la efectividad operativa de los procesos (análisis, evaluación y control), bajo un enfoque estratégico, operativo, financiero y de cumplimiento, verificando que exista un adecuado control interno en las operaciones de la Institución y eficientando la operación por medio de la simplificación y de la mejora de los procesos apoyando a la Dirección de Auditoría y a los organos de Gobierno de la Institución.

Responsabilidades principales:
  • 1. Revisa que la información sobre aspectos financieros, administrativos, operativos, estratégicos y de cumplimiento es
    exacta confiable y oportuna.
  • 2. Verifica que los recursos adquiridos por la Institución, son utilizados y protegidos con eficiencia.
  • 3. Supervisa que los programas, planes y objetivos de la Institución se alcancen.
  • 4. Analiza el desempeño de la plantilla laboral y verifica si cumple con las políticas, regulaciones y procedimientos
    establecidos.
  • 5. Evalúa los riesgos estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento de la Institución y verificará si están
    gestionados adecuadamente.
  • 6. Evalúa las evidencias y proporciona una opinión independiente acerca de todos los sistemas, procesos, políticas y
    reglamentaciones.
  • 7. Evalúa la calidad y los procesos de mejora.
Requisitos:
  • Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Industrial o de Sistemas.
  • Contar con experiencia previa en Herramientas de análisis de datos (Excel, PowerBI, ACL, Idea). Marcos de auditoría, riesgo y control (NIA, IIA, COSO, ISACA, ISO, etc.) Principios y técnicas en auditoría forense.
Beneficios:
  • Prestaciones de ley y tarjeta de restaurante (Subsidiada al 80%).
  • Después de 3 meses prestaciones superiores.
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