Auditor Interno Financiero

FEMSA

Monterrey

Presencial

MXN 360.000 - 540.000

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Descripción de la vacante

FEMSA busca un/a Auditor Interno con 3-5 años de experiencia para evaluar y auditar controles internos. Será responsable de entrevistar a responsables, documentar procesos contables y ejecutar pruebas de auditoría conforme al programa autorizado.

El candidato debe dominar IFRS y COSO, manejar Excel y Power BI, y comunicarse en inglés avanzado. Se valora capacidad de trabajo autónomo y cumplimiento de políticas.

Formación

  • 3-5 años de experiencia laboral en auditoría interna o externa.
  • Conocimientos: Auditoría Financiera, IFRS, COSO, control interno; revisión de controles y riesgo.
  • Deseable experiencia en SOX.

Responsabilidades

  • Entrevistar y documentar a responsables de procesos contables y mapear recorridos.
  • Identificar, evaluar y documentar riesgos y fuentes para calibrar impacto y probabilidad.
  • Recopilar evidencias de controles y ejecutar pruebas de auditoría según programa.
  • Auditar y evaluar el diseño y la efectividad de controles en procesos de negocio.
  • Identificar deficiencias y proponer planes de remediación con responsables y fechas.
  • Comunicar resultados a responsables y a Comité de Auditoría.

Conocimientos

Trabajo en equipo
Apego a procedimientos
Autónomo
Inglés avanzado

Educación

Contador Público, LAE, Finanzas Titulado

Herramientas

Excel
PowerPoint
Power BI

Descripción del empleo

Objetivo de la posición:

Evaluación de las actividades de control para asegurar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno que mitiguen los riesgos Regulatorios y de Control Interno sobre Reporte Financiero; realizándolo de manera independiente, objetiva y con base en los estándares internacionales del Instituto de Auditores Internos. El dominio del idioma Inglés es indispensable para lograr los objetivos del puesto.

Funciones:
  • Entrevistar y documentar: Entrevistar a los responsables de los procesos contables y documentar el recorrido de los mismos.
  • Identificar, evaluar y documentar: Riesgos y fuentes de riesgo, con la finalidad de calibrar con los dueños de procesos el impacto y probabilidad de los riesgos.
  • Recopilar y ejecutar: Recabar las evidencias de los controles y ejecutar las pruebas de Auditoría, con base en el programa de trabajo autorizado: Recabar las evidencias de los controles y ejecutar las pruebas de Auditoría, con base en el programa de trabajo autorizado.
  • Auditar: Auditar / Evaluar los controles en los procesos de negocio en cuanto a su Diseño y Efectividad, dejando evidencia del trabajo realizado.
  • Identificar: Identificar deficiencias y/o debilidades de control para asesorar y establecer junto con el negocio los planes de remediación, el responsable de la implementación, así como su respectiva fecha compromiso, con la finalidad de garantizar la mitigación de los riesgos.
  • Comunicar: Comunicar los resultados de la auditoría a los responsables de los controles y los procesos, previo a presentar los resultados a directores/gerentes de Área y en el Comité de Auditoría.
Competencias:
  • Trebajo en equipo
  • Apego a procedimientos y políticas
  • Autónomo
  • 3-5 años de experiencia laboral en Auditoría interna o externa
  • Carreras: Contador Público, LAE, Finanzas Titulado.
  • Conocimientos: Auditoria Financiera, normas contables IFRS, marcos de control interno y principios generales COSO, revisión de controles, matrices de riesgos, experiencia en revisión/implementación de controles SOX (deseable).
  • Inglés: Avanzado Indispensable Conversacional.
  • Manejo de Office: Excel, Power Point, Power BI Intermedio-Avanzado.
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