Activez les alertes d’offres d’emploi par e-mail !

Auditeur interne - Contrat de projet d'une durée de 6 ans (F / H)

Région Normandie

Rouen

Sur place

EUR 35 000 - 50 000

Plein temps

Il y a 30+ jours

Générez un CV personnalisé en quelques minutes

Décrochez un entretien et gagnez plus. En savoir plus

Résumé du poste

Une collectivité territoriale recherche un professionnel pour intégrer le Service Évaluation, Contrôle et Audit. Les candidats devront évaluer et conseiller la Direction Générale sur l'optimisation des processus et la gestion des risques. Le poste exige des compétences en analyse, une bonne capacité rédactionnelle, ainsi qu'une connaissance des normes d'audit. Des outils informatiques seront également utilisés.

Qualifications

  • Lauréat d'un diplôme de niveau VI minimum.
  • Connaissance du fonctionnement de la collectivité.
  • Maîtrise des outils informatiques et des logiciels régionaux.
  • Connaissance des normes de l’audit interne et des techniques d’audit.

Responsabilités

  • Évaluer les processus et la conformité des actions de la collectivité.
  • Conseiller la Direction Générale sur l'optimisation des processus.
  • Rédiger et présenter des rapports d'audit.
  • Conduire des audits internes en lien avec les parties prenantes.

Connaissances

Analyse et synthèse
Qualité rédactionnelle
Capacité d'organisation
Autonomie
Esprit d'équipe

Formation

Diplôme de niveau VI minimum

Outils

Outils informatiques
Logiciels régionaux
Description du poste

Intégrer le Service Évaluation, Contrôle et Audit, un service clé rattaché au Secrétariat Général, au cœur de la performance et de la modernisation de la collectivité.

Sa mission : sécuriser et fluidifier les processus décisionnels, simplifier et moderniser l’organisation interne, et piloter des domaines stratégiques tels que le juridique, les marchés, les assemblées, l’évaluation, l’audit, le contrôle interne, ainsi que la protection des données (DPO) et le management des risques.

Missions principales du poste
  • Contribuer au pilotage interne et au contrôle de la collectivité, dans une logique d’amélioration continue de la gestion et de la qualité de l’action publique ;
  • Évaluer les processus, les dispositifs de contrôle interne et les performances des services afin de renforcer la maîtrise des risques — notamment le risque de probité —, l’efficacité et la conformité des actions menées par la collectivité ;
  • Promouvoir et diffuser la culture de gestion et de maîtrise des risques au sein de la collectivité, dans une approche transversale et partagée.
Responsabilités liées à la fonction
  • Évaluer les dispositifs de contrôle interne de la collectivité, informer et/ou alerter la Direction Générale sur le degré de maîtrise des opérations ;
  • Conseiller et accompagner la Direction Générale dans l’atteinte de ses objectifs et l’optimisation de ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance ;
  • Formuler des recommandations opérationnelles visant à renforcer l’efficacité, la transparence et la performance du service public ;
  • Appliquer le code de déontologie de l’Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes (IFACI), fondé sur les principes essentiels d’intégrité, d’objectivité, de confidentialité et de compétence.
Activités attendues sur le poste
  • Analyser l’organisation et les procédures afin d’en évaluer l’efficacité, la cohérence et la conformité aux réglementations en vigueur ;
  • Identifier et évaluer les risques opérationnels, financiers, juridiques et de probité, notamment ceux recensés dans la cartographie des risques de la collectivité, et proposer les actions correctives adaptées ;
  • Sensibiliser et conseiller les directions et services sur les bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de conformité et de gestion des risques ;
  • Mettre en œuvre la procédure d’audit interne, conformément aux normes professionnelles et aux orientations stratégiques définies ;
  • Conduire les audits internes : planifier, conduire et restituer des audits (opérationnels ou de conformité) en lien avec les parties prenantes concernées ;
  • Rédiger les rapports d’audit et présenter les constats, recommandations et axes d’amélioration aux élus, aux directions et à la Direction Générale ;
  • Suivre et contrôler la mise en œuvre des recommandations et mesurer leur impact sur la performance et la maîtrise des risques ;
  • Maintenir le lien avec la cartographie des risques et contribuer à son actualisation régulière ;
  • Apporter un appui à la mise en œuvre des recommandations formulées par l’Agence Française Anticorruption (AFA) et les juridictions financières (CRC et Cour des comptes) concernant la gestion administrative, financière et comptable.
Compétences et connaissances attendues
  • Lauréat d'un diplôme de niveau VI minimum ;
  • Connaissance du fonctionnement de la collectivité ;
  • Maîtrise des outils informatiques et des logiciels régionaux ;
  • Connaissance des normes de l’audit interne et des techniques d’audit ;
  • Capacité d’analyse et de synthèse ;
  • Qualité rédactionnelle et de schématisation ;
  • Capacité d’organisation, de planification et de priorisation ;
  • Forte adaptabilité et autonomie ;
  • Aptitude à instaurer un climat de confiance avec ses interlocuteurs, avoir une bonne capacité d’écoute, de discrétion professionnelle, de confidentialité et de diplomatie ;
  • Esprit d\'équipe et de collaboration.
Obtenez votre examen gratuit et confidentiel de votre CV.
ou faites glisser et déposez un fichier PDF, DOC, DOCX, ODT ou PAGES jusqu’à 5 Mo.