AUDITOR INTERNO

Keralty

Bogotá

Presencial

COP 108.000.000 - 180.000.000

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hace 4 horas
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Descripción de la vacante

Keralty busca un profesional para ejecutar auditorías internas evaluando procesos, riesgos y controles, verificando el cumplimiento normativo y de políticas, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno y promover una cultura de control.

Requiere pregrado en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales o Administración de Empresas, con especialización en Auditoría o Gestión de Riesgos deseable. Se valorará manejo intermedio del inglés y al menos 3 años de experiencia.

Formación

  • Titulación universitaria en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales o Administración de Empresas.
  • 3 años de experiencia en auditoría interna/externa o aseguramiento.
  • Conocimientos en normas ISO y metodologías de auditoría.

Responsabilidades

  • Ejecutar auditorías internas según el Plan Anual y la metodología vigente.
  • Evaluar el diseño y la efectividad de los controles, verificando el cumplimiento normativo.
  • Elaborar y comunicar informes de hallazgos, causas, riesgos y recomendaciones.
  • Realizar seguimiento a planes de acción y cierre de observaciones.
  • Mantener actualizados los conocimientos técnicos y normativos de auditoría.

Conocimientos

Sistemas de gestión
Herramientas ofimáticas
Inglés intermedio
Normatividad de auditoría

Educación

Pregrado en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales o Administración de Empresas

Descripción del empleo

Propósito del cargo

Se encargará de ejecutar los trabajos de auditoría interna mediante la evaluación independiente de procesos, riesgos y controles, verificando el cumplimiento normativo y de las políticas corporativas, para fortalecer el Sistema de Control Interno, mitigar riesgos y promover una cultura de control y mejora continua.

Educación

Pregrado en CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES o ADMINISTRACION DE EMPRESAS

  • Deseable especialización en Auditoría, Control Interno, Gestión de Riesgos, Finanzas o áreas relacionadas.
  • Formación complementaria en Sistemas de Gestión bajo normas ISO y/o metodologías de auditoría.
Propósito del cargo

Se encargará de ejecutar los trabajos de auditoría interna mediante la evaluación independiente de procesos, riesgos y controles, verificando el cumplimiento normativo y de las políticas corporativas, para fortalecer el Sistema de Control Interno, mitigar riesgos y promover una cultura de control y mejora continua.

Educación

Pregrado en CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES o ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Formación complementaria
  • Deseable especialización en Auditoría, Control Interno, Gestión de Riesgos, Finanzas o áreas relacionadas.
  • Formación complementaria en Sistemas de Gestión bajo normas ISO y/o metodologías de auditoría.
Conocimientos Técnicos
  • Conocimiento en sistemas de gestión
  • Herramientas ofimáticas
  • Manejo intermedio del inglés
  • Normatividad general de auditoría
Experiencia Laboral Específica

3 años en funciones de auditoría interna, auditoría externa, control interno o aseguramiento, preferiblemente en entidades del sector salud.

Roles y Responsabilidades del cargo (A)
  • Ejecutar auditorías internas de procesos, conforme al Plan Anual de Auditoría y la metodología establecida, evaluando el diseño y efectividad de los controles, verificando el cumplimiento normativo y documentando evidencia suficiente, competente y pertinente, con el fin de evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización.
  • Elaborar y comunicar los resultados de las auditorías, mediante la preparación de informes claros y sustentados, documentando hallazgos, causas, riesgos, impactos y recomendaciones, y participando en reuniones de apertura, seguimiento y cierre con los responsables de los procesos, con el fin de facilitar la toma de decisiones y promover acciones de mejora que fortalezcan el ambiente de control y la gestión de riesgos.
  • Realizar seguimiento a los planes de acción derivados de las auditorías, verificando la implementación y efectividad de las acciones correctivas, el cierre de observaciones y las oportunidades de mejora identificadas, con el fin de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos y la mejora continua de los procesos.
  • Mantener actualizados los conocimientos técnicos y normativos relacionados con la función de auditoría interna, mediante la actualización en estándares profesionales de auditoría, regulación aplicable, gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno, compartiendo cambios regulatorios y mejores prácticas con el equipo auditor, con el fin de asegurar que las auditorías se ejecuten conforme a los estándares profesionales, la regulación vigente y las mejores prácticas.
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