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INDUSTRIAS NAISAD busca un Auditor Interno de Control Interno Contable para evaluar procesos contables y financieros, fortalecer controles y prevenir irregularidades. Se requiere experiencia en auditoría, control interno y planes de acción, con enfoque en riesgos y cumplimiento.
La posición es presencial en Tocancipá, Cundinamarca, con salario competitivo y oportunidades de desarrollo en áreas de contabilidad, tesorería e impuestos. Se valorará experiencia en ERP y BI.
INDUSTRIAS NAISAD | Tocancipá, Cundinamarca | PresencialEn Industrias Naisad buscamos un profesional que tenga la capacidad de analizar, cuestionar, identificar riesgos y fortalecer los controles de la organización.Queremos incorporar a nuestro equipo un Auditor Interno de Control Interno Contable, con experiencia en auditoría, control interno y procesos financieros, que pueda evaluar de manera independiente la gestión de los recursos y contribuir a la prevención de riesgos e irregularidades.
Tu principal responsabilidad será evaluar que los procesos contables y financieros funcionen correctamente y cuenten con controles efectivos.Entre tus principales retos estarán:Auditoría y controlPlanear y ejecutar auditorías con enfoque basado en riesgos.Evaluar el diseño y funcionamiento de los controles internos.Identificar riesgos, desviaciones, debilidades de control e indicios de posibles irregularidades.Realizar pruebas de auditoría y documentar la evidencia correspondiente.Clasificar hallazgos de acuerdo con su impacto, criticidad y nivel de riesgo.Procesos financierosAuditar procesos de Contabilidad y Tesorería.Revisar cuentas por pagar y cobrar, pagos, anticipos y reembolsos.Verificar conciliaciones bancarias y soportes de las operaciones.Evaluar controles sobre compras, proveedores, costos, inventarios y activos fijos.Revisar controles relacionados con nómina, impuestos y CAPEX.Evaluar usuarios, perfiles y permisos en ERP y sistemas financieros.Informes y seguimientoElaborar informes de auditoría claros y sustentados.Presentar resultados y recomendaciones a la Alta Dirección.Proponer acciones de mejora.Realizar seguimiento hasta el cierre efectivo de los hallazgos.Escalar oportunamente situaciones de riesgo, fraude, conflictos de interés u otras irregularidades relevantes.
FormaciónProfesional en:Contaduría PúblicaFinanzasAdministración de EmpresasIngeniería IndustrialEconomíaO carreras afines relacionadas con auditoría y control.Preferiblemente Contador Público.Deseable: Especialización en Auditoría, Revisoría Fiscal, Control Interno, Riesgos, Finanzas o áreas relacionadas.ExperienciaMínimo 3 años de experiencia relacionada en:Auditoría Interna.Auditoría Financiera o Contable.Control Interno.Revisoría Fiscal.Gestión de Riesgos.Evaluación de procesos financieros.Auditoría de procesos contables.Buscamos experiencia real en evaluación de controles, identificación de riesgos, ejecución de auditorías, elaboración de hallazgos y seguimiento a planes de acción.ConocimientosAuditoría interna y financiera.Control interno contable y financiero.Gestión y evaluación de riesgos.Contabilidad y análisis financiero.Tesorería y conciliaciones bancarias.Cuentas por pagar y cuentas por cobrar.Costos, impuestos e inventarios.Nómina y seguridad social desde el enfoque de control.Segregación de funciones.ERP y sistemas financieros.Muestreo y pruebas de auditoría.Prevención y detección de fraude.Excel avanzado y análisis de datos.Deseable: Power BI, herramientas BI e inteligencia artificial aplicada a auditoría.LAS COMPETENCIAS QUE BUSCAMOSMás que conocimientos técnicos, necesitamos una persona que se caracterice por:Integridad | Objetividad | Pensamiento analítico | Independencia de criterio | Atención al detalle | Capacidad investigativa | Escepticismo profesional | Comunicación efectiva | Organización | Seguimiento | ConfidencialidadBuscamos una persona capaz de sustentar sus hallazgos con evidencia, hacer preguntas, identificar situaciones atípicas y comunicar oportunamente los riesgos a la organización.
Este es un cargo de aseguramiento, evaluación y control, por lo que requiere independencia frente a la operación.El Auditor Interno no será responsable de ejecutar las operaciones contables o financieras.Por lo tanto, no tendrá como función principal:Preparar o aprobar pagos.Ejecutar transacciones bancarias.Autorizar gastos.Realizar causaciones contables como función operativa.Reemplazar las responsabilidades de Contabilidad o Tesorería.Su función será evaluar, verificar, identificar riesgos, generar hallazgos, recomendar acciones de mejora y hacer seguimiento a su cumplimiento.
Cargo: Auditor Interno de Control Interno ContableSalario: $3.500.000 + bonificación no prestacional por cumplimiento de indicadoresLugar: Tocancipá, CundinamarcaModalidad: Presencial
Si tienes experiencia en Auditoría Interna, Control Interno, Auditoría Financiera o Riesgos, disfrutas analizar información, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la protección de los recursos de una organización, queremos conocerte.Postúlate y haz parte de Industrias Naisad.