Assistente Financeiro (Contas à receber)

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A EMPREGARE.com busca profissional para atuar com contas a receber, emissão e conferência de faturas, boletos e notas fiscais, registrando recebimentos no sistema financeiro e assegurando dados precisos.

O(a) candidato(a) acompanhará o fluxo de vencimentos, inadimplência, cobrança e(a) geração de relatórios de cash flow para a diretoria, contribuindo para manter o crédito saudável e a saúde financeira da empresa.

Qualificações

  • Experiência com contas a receber.
  • Desejável conhecimento SAP.

Responsabilidades

  • Rotina operacional
  • Emitir e conferir faturas, boletos e notas fiscais, garantindo que os valores e condições de pagamento estejam corretos
  • Registrar e conciliar os recebimentos no sistema financeiro (banco x sistema de gestão)
  • Controlar o fluxo de vencimentos e acompanhar os pagamentos previstos para cada período
  • Conciliar extratos bancários com o contas a receber, identificando depósitos não identificados
  • Gestão de inadimplência
  • Monitorar títulos vencidos e classificar a carteira por tempo de atraso (aging)
  • Executar a régua de cobrança: e-mails, mensagens e ligações de lembrete conforme o nível de atraso
  • Negociar prazos, parcelamentos e acordos com clientes inadimplentes
  • Propor e acompanhar ações mais firmes quando necessário (protesto, cobrança jurídica, venda para factoring)
  • Análise e indicadores
  • Calcular e acompanhar indicadores como DSO (prazo médio de recebimento), % de inadimplência e aging da carteira
  • Analisar o comportamento de pagamento dos clientes e apoiar decisões de crédito e limite
  • Preparar relatórios e previsões de recebimento (cash flow) para a área financeira e a diretoria
  • Apoio ao cliente e à operação
  • Atender dúvidas de clientes sobre faturas, pagamentos e segunda via de boletos
  • Tratar devoluções, estornos, baixas manuais e divergências de valores
  • Colaborar com comercial, fiscal e contabilidade para resolver pendências

Conhecimentos

Contas a receber

Ferramentas

SAP

Descrição da oferta de emprego

Descrição:
Principais atividades
  • Rotina operacional
  • Emitir e conferir faturas, boletos e notas fiscais, garantindo que os valores e condições de pagamento estejam corretos
  • Registrar e conciliar os recebimentos no sistema financeiro (banco x sistema de gestão)
  • Controlar o fluxo de vencimentos e acompanhar os pagamentos previstos para cada período
  • Conciliar extratos bancários com o contas a receber, identificando depósitos não identificados
  • Gestão de inadimplência
  • Monitorar títulos vencidos e classificar a carteira por tempo de atraso (aging)
  • Executar a régua de cobrança: e-mails, mensagens e ligações de lembrete conforme o nível de atraso
  • Negociar prazos, parcelamentos e acordos com clientes inadimplentes
  • Propor e acompanhar ações mais firmes quando necessário (protesto, cobrança jurídica, venda para factoring)
  • Análise e indicadores
  • Calcular e acompanhar indicadores como DSO (prazo médio de recebimento), % de inadimplência e aging da carteira
  • Analisar o comportamento de pagamento dos clientes e apoiar decisões de crédito e limite
  • Preparar relatórios e previsões de recebimento (cash flow) para a área financeira e a diretoria
  • Apoio ao cliente e à operação
  • Atender dúvidas de clientes sobre faturas, pagamentos e segunda via de boletos
  • Tratar devoluções, estornos, baixas manuais e divergências de valores
  • Colaborar com comercial, fiscal e contabilidade para resolver pendências
Requisitos:
  • Experiencia com contas a receber
  • Desejável conhecimento SAP
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