Mission du poste
- Traitement des factures fournisseurs
- Réception, vérification et enregistrement des facturesd'achats, prestations, abonnements, etc.
- Contrôle de la conformité des factures
- Codification analytique selon les axes définis (site,activité, nature.)
- Suivi des circuits de validation internes
- Gestion des règlements
- Préparation descampagnes de paiement
- Émission et suivi des échéanciers de paiement
- Gestion desrelances fournisseurs (en cas de retard ou de litige)
- Classement et archivage des justificatifs de paiement
- Suivi des comptes fournisseurs
- Lettrage des comptes.
- Justification des soldes dans le cadre des arrêtés comptables(mensuels/trimestriels/annuels)
- Participation à la clôture comptable : FNP, CCA, provisionspour factures à recevoir.
- Relation avec les services internes et les fournisseurs
- Interfaceavec les services opérationnels pour résoudre les anomalies (factures non conformes,écarts, retards.)
- Interface avec la comptabilité générale pour assurer la fiabilité des données
- Missionsannexes
- Mise à jour des procédures ou des référentiels fournisseurs
- Participation à l'améliorationdes processus (ex : dématérialisation, outils comptables.)
Ce que l'on vous propose
Typede contrat : CDI Date de début prévue :
Profil recherché :
Formation et Expérience
De formation : Bac Pro à Bac+5 en comptabilité, vous disposezd'une expérience professionnelle d'au minimum 3 ans sur un poste similaire. Vous maîtrisezle cycle complet de la comptabilité fournisseurs.
Hard Skills
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, .)
- Gestion des dossiers de A à Z
- Connaissance et veille des réglementations comptables
- Respect des délais
- SAGE100
Soft skills
- Rigueur et sens de l'organisation
- Autonomie
- Fiabilité et sens de l'éthique
- Bon relationnel et sens du service clients
- Sens du travail en équipe
- Capacité d'analyse etde synthèse