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Auditeur en contrôleur interne financier H/F

CY Cergy Paris Université

Pontoise

Sur place

EUR 30 000 - 40 000

Plein temps

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Résumé du poste

Une université dynamique située à Cergy recherche un contrôleur interne pour déployer et évaluer les dispositifs de contrôle budgétaire. Le candidat doit posséder une expérience en contrôle interne, être rigoureux et capable de travailler en équipe. Des compétences en SIFAC et une formation Bac +3 ou +4 sont requises. Le poste est basé à Cergy, offrant de nombreuses conditions avantageuses, telles que 52 jours de congés et un remboursement de transport commun aux employés.

Prestations

52 jours de congés payés
Remboursement transports en commun
Participation à la complémentaire santé

Qualifications

  • Expérience en contrôle interne requise.
  • Capacité à travailler en équipe et à respecter les délais.
  • Rigueur et autonomie pour détecter les anomalies.

Responsabilités

  • Déployer le dispositif de contrôle interne budgétaire.
  • Évaluer l'efficience du dispositif de contrôle interne.
  • Participer à la gouvernance et restitution des résultats.
  • Piloter des missions transversales.

Connaissances

Méthodologie du contrôle interne
Réglementation budgétaire et comptable
Rigueur
Travail en équipe

Formation

Bac +3 ou +4

Outils

SIFAC (SAP)
Excel
Word
Description du poste
À propos de nous

Le service public et ses valeurs comptent pour vous ? Vous souhaitez contribuer à la réussite des étudiants en participant au projet d’avenir de l’université ? Rejoignez CY Cergy Paris Université, au cœur d’un territoire entre ville et nature, ouvert sur l’international, alliant développement durable et innovation. Établissement d'enseignement supérieur et de recherche, CY Cergy Paris Université est présente sur 14 sites sur tout le territoire et rassemble plus de 26 000 étudiants, 1 200 enseignants et enseignants-chercheurs, 900 personnels et 24 unités de recherche, autour des valeurs communes de liberté, d'ambition, de volonté, de courage et d'inclusion. Basée à Cergy-Pontoise, CY Cergy Paris Université coordonne le projet de site global CY Alliance réunissant 12 établissements, privés (associatifs) ou publics, d’enseignement supérieur et de la recherche. Par son organisation et sa structure inédite sous forme d’université d’écoles, CY Cergy Paris Université crée les interactions et les passerelles nécessaires entre les acteurs du territoire et entre les disciplines, construisant ainsi une offre de formation et de recherche riche, variée et innovante dans son contenu et sa pédagogie. Pour cela, CY Cergy Paris Université a construit un partenariat avec l’une des premières écoles de commerce en France et en Europe, l’ESSEC Business School, favorisant le développement d’initiatives et de projets innovants.

Vous êtes reconnu comme travailleur handicapé ou bénéficiaire de l'obligation d'emploi ? Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Mission

Sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice des affaires financières et/ou de son adjoint et en étroite collaboration avec l’Agence comptable de l’établissement, il/elle met en place le déploiement du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable (CIBC) de l’établissement.

À Ce Titre, Il Assure
Activité 1 : Conception et déploiement du dispositif de contrôle interne
  • Organisation et animation du dispositif de contrôle interne : définition des objectifs, sensibilisation et mobilisation des acteurs, planification des travaux, élaboration des référentiels
  • Définition et diffusion des orientations générales : feuilles de route, notes internes, support de présentation… - Analyse des risques : renseignement et actualisation de la cartographie des risques en lien avec les responsables de service et les différents référents fonctionnels
  • Conception et participation à la mise en œuvre des activités de contrôle, analyse des résultats obtenus - Elaboration, actualisation et pilotage de la mise en œuvre du plan d’action - Mise en place des outils de pilotage associés : tableaux de bord et de suivi, indicateurs…
  • Favoriser la compréhension des enjeux et le discernement des collaborateurs par la diffusion d'outils, la formation et l'échange de bonnes pratiques
  • Organisation, rédaction et actualisation de la documentation du contrôle interne : organigrammes fonctionnels, notes de procédures, plan de contrôles, grilles de contrôles, charte de contrôle interne…
  • Réalisation des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne
Activité 2 : Evaluation de l’efficience du dispositif
  • Préparation et réalisation des contrôles de supervision : échantillonnage, réalisation des contrôles, analyse des résultats, identification des points d’amélioration et adaptation du dispositif de contrôle interne
  • Réalisation d’autodiagnostics et/ou d’audits de processus : évaluation du déploiement et de la pertinence du dispositif de contrôle interne - Evaluation de la maturité du dispositif et de l’évolution du degré de maîtrise des risques
  • Rendre compte à la Direction générale et présentation des résultats aux chefs de service et référents
Activité 3 : Participation à la gouvernance et restitution des résultats du contrôle interne
  • Présentation des résultats et des outils de pilotage (cartographie des risques et plan d’actions) aux instances - Renseignement et analyse des tableaux de bord de contrôle interne
  • Information régulière de la Direction Générale sur les travaux menés et l’avancement des plans d’actions
  • Participation aux travaux de contrôle des comptes
Activité 4 : Pilotage de missions transversales

Coordination et réponses aux questions du contrôleur financier, de la tutelle, des commissaires aux comptes, de la Cour des comptes ou toute autre instance de contrôle.

Profil
Connaissance Métiers
  • Méthodologie du contrôle interne et de la maîtrise des risques
  • Réglementation budgétaire et comptable
  • Bonne connaissance de SIFAC (SAP) et des outils bureautiques (Excel, Word)
Savoir-faire Outils
  • Maîtriser l'environnement et les outils informatiques appliqués à la gestion financière (SIFAC, BO, …)
  • Bonne connaissance des outils bureautiques : Word, Excel (utilisation des TCD), Internet, messagerie
  • Connaître les techniques et les règles de classement et d'archivage
Compétences Personnelles
  • Rigueur, organisation, méthodologie, autonomie, capacité d'adaptation à l'environnement et aux outils, curiosité professionnelle afin de détecter des anomalies
  • Travail en équipe, sens du dialogue et de l'écoute
  • Savoir respecter les délais et gérer son calendrier
  • Hiérarchiser les tâches et savoir organiser son activité en fonction des priorités
Qualités
  • Rigueur et fiabilité, autonomie, sens de l’initiative
  • Goût du travail en équipe
  • Anticipation
  • Force de proposition
  • Ecoute et capacité à conseiller
  • Sens relationnel
NIVEAU D’ETUDES

Bac +3 ou +4

Experience

Expérience en contrôle interne

Conditions De Travail
  • CDD de 12 mois pour les agents contractuels ou détachement/mutation pour les agents titulaires, à pourvoir dès que possible.
  • Basé sur Cergy à 5 min du RER A ou Transilien ligne L
  • 38h35 hebdomadaires
  • 52 jours de congés payés par an
  • Remboursement abonnement transports en commun trajet domicile-travail 75%
  • Participation employeur à la complémentaire santé à hauteur de 15 € / mois
  • Politique active de formation des personnels
  • Rémunération selon les grilles de la fonction publique (Catégorie A/ASI)

Si ce poste vous intéresse, que vous aimez les challenges et que vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique avec des objectifs ambitieux, n’hésitez pas à postuler !

Référence de l'offre : hl4p1q66h1

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