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Cusezar busca un Auditor de Control Interno Financiero para fortalecer controles y gestionar riesgos, asegurando la confiabilidad de la información contable.
La función implica supervisar auditorías, evaluar controles, preparar informes y dar seguimiento a hallazgos, con énfasis en confidencialidad e independencia. Se requiere profesional en Contaduría Pública y al menos 3 años de experiencia en áreas afines en Colombia.
Buscamos una persona para el cargo de Auditor de Control Interno Financiero, quien será responsable de evaluar, fortalecer y hacer seguimiento a los controles financieros, contables de la organización, contribuyendo a la gestión adecuada de los riesgos, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las políticas y normas aplicables.
Supervisar y coordinar las auditorías a los diferentes procesos de la compañía asegurando la confiabilidad y veracidad de la información.
Evaluar la efectividad de los controles internos, identificando riesgos, desviaciones, oportunidades de mejora y posibles incumplimientos.
Revisar la razonabilidad, integridad y oportunidad de la información financiera y contable.
Verificar el cumplimiento de políticas internas, procedimientos, presupuestos, normas contables y requisitos legales aplicables.
Preparar informes de auditoría con hallazgos, conclusiones, recomendaciones y planes de acción.
Hacer seguimiento a los compromisos establecidos por las áreas responsables y verificar el cierre oportuno de los hallazgos.
Apoyar la identificación, valoración y monitoreo de riesgos financieros, contables y de control interno.
Participar en la actualización de matrices de riesgos, mapas de controles, procedimientos y políticas internas.
Facilitar reuniones con las áreas auditadas para comunicar resultados, resolver inquietudes y promover acciones de mejora.
Mantener la confidencialidad, independencia, objetividad y trazabilidad de la información gestionada durante las auditorías.
Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines con tarjeta profesional.
Experiencia mínima de 3 años en auditoría interna, control interno, auditoría financiera, contabilidad, gestión de riesgos o áreas relacionadas.
Conocimientos en normas contables, procesos financieros, evaluación de controles, gestión de riesgos y elaboración de informes de auditoría.
Conocimiento de las leyes tributarias que le aplican al sector de la construcción
Conocer la manera como operan las entidades de control y supervisión en Colombia
Normas Internacionales.
Conocimiento de la normatividad contable vigente en Colombia
Capacidad para analizar información financiera, identificar inconsistencias y sustentar hallazgos con evidencia verificable.
Habilidades de comunicación efectiva, redacción de informes, organización, seguimiento y presentación de resultados.
Alto nivel de confidencialidad, criterio profesional, pensamiento crítico, atención al detalle y orientación al cumplimiento.
Salario competitivo con todas las prestaciones de ley.
Contrato a término indefinido.
Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en auditoría, finanzas y control interno.
Ambiente laboral inclusivo, colaborativo y orientado a la mejora continua.
Participación en proyectos de fortalecimiento del control interno y gestión de riesgos.
Acceso a programas de bienestar y beneficios corporativos.