Auditor de Control Interno Financiero

Cusezar

Bogotá ciudad

Presencial

COP 60.000.000 - 100.000.000

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo
Contrato indefinido
Oportunidades de capacitación
Ambiente laboral inclusivo
Beneficios corporativos

Descripción de la vacante

Cusezar busca un Auditor de Control Interno Financiero para fortalecer controles y gestionar riesgos, asegurando la confiabilidad de la información contable.

La función implica supervisar auditorías, evaluar controles, preparar informes y dar seguimiento a hallazgos, con énfasis en confidencialidad e independencia. Se requiere profesional en Contaduría Pública y al menos 3 años de experiencia en áreas afines en Colombia.

Formación

  • Profesional en Contaduría Pública con tarjeta profesional.
  • Experiencia mínima de 3 años en auditoría interna y/o control interno.
  • Conocimientos en normas contables, gestión de riesgos y elaboración de informes.
  • Conocimiento de leyes tributarias aplicables al sector de la construcción.
  • Conocer cómo operan entidades de control y supervisión en Colombia.
  • Normas Internacionales y normatividad contable vigente en Colombia.
  • Capacidad para analizar información financiera y sustentar hallazgos con evidencia.

Responsabilidades

  • Supervisar y coordinar auditorías para asegurar la confiabilidad de la información.
  • Evaluar la efectividad de los controles internos y riesgos.
  • Revisar la razonabilidad e integridad de la información financiera.
  • Verificar cumplimiento de políticas, presupuestos y normas contables.
  • Preparar informes de auditoría con hallazgos y planes de acción.
  • Hacer seguimiento a compromisos y cierre de hallazgos.
  • Apoyar la identificación, valoración y monitoreo de riesgos.
  • Participar en actualización de matrices de riesgos y políticas internas.
  • Facilitar reuniones para comunicar resultados y promover mejoras.
  • Mantener confidencialidad, independencia y objetividad.

Conocimientos

Auditoría interna
Control interno
Análisis financiero
Comunicación

Educación

Contaduría Pública

Descripción del empleo

Buscamos una persona para el cargo de Auditor de Control Interno Financiero, quien será responsable de evaluar, fortalecer y hacer seguimiento a los controles financieros, contables de la organización, contribuyendo a la gestión adecuada de los riesgos, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las políticas y normas aplicables.

Responsabilidades clave
  • Supervisar y coordinar las auditorías a los diferentes procesos de la compañía asegurando la confiabilidad y veracidad de la información.

  • Evaluar la efectividad de los controles internos, identificando riesgos, desviaciones, oportunidades de mejora y posibles incumplimientos.

  • Revisar la razonabilidad, integridad y oportunidad de la información financiera y contable.

  • Verificar el cumplimiento de políticas internas, procedimientos, presupuestos, normas contables y requisitos legales aplicables.

  • Preparar informes de auditoría con hallazgos, conclusiones, recomendaciones y planes de acción.

  • Hacer seguimiento a los compromisos establecidos por las áreas responsables y verificar el cierre oportuno de los hallazgos.

  • Apoyar la identificación, valoración y monitoreo de riesgos financieros, contables y de control interno.

  • Participar en la actualización de matrices de riesgos, mapas de controles, procedimientos y políticas internas.

  • Facilitar reuniones con las áreas auditadas para comunicar resultados, resolver inquietudes y promover acciones de mejora.

  • Mantener la confidencialidad, independencia, objetividad y trazabilidad de la información gestionada durante las auditorías.

Requisitos del cargo
  • Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines con tarjeta profesional.

  • Experiencia mínima de 3 años en auditoría interna, control interno, auditoría financiera, contabilidad, gestión de riesgos o áreas relacionadas.

  • Conocimientos en normas contables, procesos financieros, evaluación de controles, gestión de riesgos y elaboración de informes de auditoría.

  • Conocimiento de las leyes tributarias que le aplican al sector de la construcción

  • Conocer la manera como operan las entidades de control y supervisión en Colombia

  • Normas Internacionales.

  • Conocimiento de la normatividad contable vigente en Colombia

  • Capacidad para analizar información financiera, identificar inconsistencias y sustentar hallazgos con evidencia verificable.

  • Habilidades de comunicación efectiva, redacción de informes, organización, seguimiento y presentación de resultados.

  • Alto nivel de confidencialidad, criterio profesional, pensamiento crítico, atención al detalle y orientación al cumplimiento.

Beneficios
  • Salario competitivo con todas las prestaciones de ley.

  • Contrato a término indefinido.

  • Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en auditoría, finanzas y control interno.

  • Ambiente laboral inclusivo, colaborativo y orientado a la mejora continua.

  • Participación en proyectos de fortalecimiento del control interno y gestión de riesgos.

  • Acceso a programas de bienestar y beneficios corporativos.

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