Especialista en auditoria interna

EFICACIA S.A.S

Sur

Presencial

COP 52.675.000 - 58.032.000

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Prestaciones de ley

Descripción de la vacante

EFICACIA S.A.S busca un Especialista de Auditoría Interna para ejecutar auditorías basadas en riesgos, evaluar controles y proponer mejoras.

Se requiere experiencia en contraloría, gestión de riesgos y cumplimiento, con habilidades en Excel y BI para analizar procesos y presentar informes ejecutivos claros.

Formación

  • Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
  • 3 años de experiencia en auditoría interna, contraloría, gestión de riesgos, cumplimiento o control interno.
  • Experiencia en evaluación de procesos, identificación de riesgos y elaboración de mapas de riesgos.

Responsabilidades

  • Ejecución de auditorías internas bajo un enfoque basado en riesgos.
  • Evaluar la efectividad de los procesos y controles internos.
  • Identificar oportunidades de mejora y realizar seguimiento a los planes de acción.
  • Actualizar y acompañar la gestión de la matriz de riesgos corporativos.
  • Elaborar informes ejecutivos con hallazgos y recomendaciones.
  • Apoyar el fortalecimiento del sistema de control interno y la gestión de riesgos.

Conocimientos

Capacidad analítica
Pensamiento crítico
Mejora continua

Educación

Contaduría Pública
Administración de Empresas
Ingeniería Industrial
Economía

Herramientas

Excel avanzado
BI

Descripción del empleo

ESPECIALISTA DE AUDITORIA INTERNA

Buscamos un profesional con experiencia en auditoría, control interno, riesgos y cumplimiento, con alta capacidad analítica, pensamiento crítico y orientación a la mejora continua.

Requisitos
  • Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en auditoría interna, contraloría, gestión de riesgos, cumplimiento o control interno.
  • Experiencia en evaluación de procesos, identificación de riesgos y elaboración de mapas de riesgos.
Conocimientos en:
  • Evaluación de procesos y controles internos.
  • Análisis financiero y contable.
  • Gestión y análisis de datos.
  • Excel avanzado y herramientas de Business Inteligencie (BI).
  • Elaboración de informes ejecutivos.
  • Seguimiento a planes de acción.
  • Gestión de información confidencial.
Principales responsabilidades
  • Ejecución de auditorías internas bajo un enfoque basado en riesgos.
  • Evaluar la efectividad de los procesos y controles internos.
  • Identificar oportunidades de mejora y realizar seguimiento a los planes de acción.
  • Actualizar y acompañar la gestión de la matriz de riesgos corporativos.
  • Elaborar informes ejecutivos con hallazgos y recomendaciones.
  • Apoyar el fortalecimiento del sistema de control interno y la gestión de riesgos de la organización.
Condiciones
  • Ciudad: Cali.
  • Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Salario: $4.730.000.
  • Contrato con todas las prestaciones de ley.
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