Auditor/a Interno

Metrokia S.A.

Bogotá ciudad

Híbrido

COP 44.640.000 - 78.120.000

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Hace 3 días
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Descripción de la vacante

Metrokia S.A. está en búsqueda de un Auditor Senior Interno orientado al análisis y la mejora de procesos. Se trabajará en una modalidad híbrida en Bogotá, con horario de lunes a viernes.

Se requiere formación en Contaduría Pública, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines, con especialización deseable en Auditoría o Control Interno. Participará en auditorías de control interno y deberá presentar recomendaciones para mitigar riesgos.

Formación

  • Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o carreras afines.

Responsabilidades

  • Ejecutar auditorías de control interno en firma o multinacionales.
  • Evaluar procesos, riesgos y controles de las áreas.
  • Revisar y analizar información financiera y contable.
  • Identificar hallazgos, riesgos y oportunidades de mejora.
  • Elaborar informes de auditoría y presentar recomendaciones.
  • Realizar seguimiento a planes de acción derivados de auditorías.
  • Verificar cumplimiento de políticas y normatividad aplicable.
  • Proponer mejoras orientadas a eficiencia y mitigación de riesgos.

Conocimientos

Análisis de auditoría
Control de procesos
Mejora de procesos

Educación

Contaduría Pública
Administración de Empresas
Finanzas
Economía

Descripción del empleo

¡estamos buscando Auditor Senior Interno Buscamos un profesional con experiencia en auditoría interna, orientado al análisis, control y mejora de procesos.

Lugar de trabajo: Norte, Bogotá
Modalidad: Híbrida
Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm

Formación académica:

Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o carreras afines. Deseable especialización en Auditoría, Finanzas, Control Interno o áreas relacionadas.

Funciones principales:
  • Ejecutar auditorías de control interno en firma o en multinacionales
  • Evaluar procesos, riesgos y controles de las diferentes áreas.
  • Revisar y analizar información financiera y contable.
  • Identificar hallazgos, riesgos y oportunidades de mejora.
  • Elaborar informes de auditoría y presentar recomendaciones.
  • Realizar seguimiento a planes de acción y compromisos derivados de las auditorías.
  • Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y normatividad aplicable.
  • Proponer mejoras orientadas a la eficiencia, control y mitigación de riesgos.
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