AUDITOR INTERNO Uberlândia - MG Full-time employee

Maqnelson

Uberlândia

Presencial

BRL 81 000 - 97 000

Tempo integral

14 dias+
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Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde
Plano odontológico
Vale alimentação
Seguro de vida
Gympass
Meritocracia
PLR (mediante atingimento de metas)

Resumo da oferta

Grupo Maqnelson busca profissional para Auditoria Interna, atuando no planejamento, execução e melhoria dos controles internos. O foco é fortalecer governança, reduzir riscos e assegurar conformidade em áreas administrativas e operacionais.

O candidato ideal terá experiência com auditoria, gestão de riscos e uso de ferramentas como Power BI e ACL, com atuação integrada entre áreas. This posição é on-site, com possibilidade de desenvolvimento e crescimento na empresa.

Qualificações

  • Experiência com Auditoria Interna e avaliação de controles.
  • Capacidade de mapear processos e riscos, com foco em melhoria.
  • Elaboração de relatórios técnicos e executivos com evidências.

Responsabilidades

  • Planejar o Plano Anual de Auditoria com base no mapa de riscos e prioridades da empresa.
  • Planejar e executar auditorias internas, definindo escopo, objetivos e cronograma.
  • Avaliar a efetividade dos controles internos e identificar melhorias.
  • Verificar aderência a políticas, normas e legislação aplicável.
  • Realizar auditorias sobre patrimônio, operações e registros contábeis.
  • Mapear processos, identificar riscos e propor controles.
  • Participar do desenvolvimento de novos processos, procedimentos e controles internos.
  • Acompanhar o progresso de planos de ação e avaliar a efetividade das mudanças.
  • Apresentar resultados a Gerências, Diretoria e Comitê de Auditoria.
  • Contribuir para melhoria contínua de governança, riscos e compliance.

Conhecimentos

Auditoria interna
Gestão de riscos
Análise de processos
Raciocínio analítico
Comunicação
Negociação
Autonomia

Formação académica

Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas
Pós-graduação em Auditoria, Controladoria, Gestão de Riscos, Compliance, Governança ou áreas relacionadas

Ferramentas

Power BI
ACL
Excel

Descrição da oferta de emprego

O Grupo Maqnelson é movido pelo propósito de impulsionar o agronegócio com tecnologia, eficiência e visão de futuro. Construímos uma trajetória sólida, marcada por crescimento consistente, inovação e compromisso real com o desenvolvimento do campo brasileiro.

Somos um ecossistema de soluções que conecta pessoas, máquinas, negócios e oportunidades. Atuamos com comercialização e suporte de máquinas agrícolas de alta performance, locação de máquinas e equipamentos (Rental), empreendimentos imobiliários no modelo built to suit , além de corretora de seguros especializada no agronegócio.

Contamos com mais de 600 colaboradores que compartilham o mesmo compromisso: entregar excelência em cada relacionamento, com proximidade, agilidade e foco em resultado.

Ao lado de parceiros globais como a John Deere, oferecemos soluções modernas, eficiência operacional e suporte completo do primeiro contato ao pós-venda, fortalecendo produtores e empresas que movem o Brasil.

Se você quer fazer parte de uma empresa que valoriza pessoas, acredita na inovação e cresce junto com o agro, o seu lugar é aqui.

Venja construir o futuro do agronegócio com a gente.

#vempramaqnelson

Main responsibilities
Objetivo do cargo

Planejar, coordenar e executar o ciclo de Auditoria Interna nas áreas administrativas e operacionais da empresa, avaliando a adequação e a efetividade dos processos, controles internos e práticas de gestão, bem como a conformidade com políticas e normas internas, legislação vigente e demais requisitos aplicáveis.

Atuar de forma independente, analítica e consultiva na identificação de riscos, inconsistências e oportunidades de melhoria, contribuindo para o fortalecimento dos controles, a mitigação de riscos, a eficiência operacional, a confiabilidade das informações e o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização

Principais responsabilidades
  • Elaborar o Plano Anual de Auditoria, considerando a matriz e o mapa de riscos da empresa, as prioridades estratégicas, o histórico de auditorias e os principais pontos de exposição do negócio, submetendo-o à apreciação e aprovação da Diretoria;
  • Planejar e executar auditorias internas nas áreas administrativas e operacionais, definindo escopo, objetivos, procedimentos, cronograma e critérios de avaliação para cada trabalho;
  • Avaliar a efetividade dos controles internos, identificando fragilidades, desvios, riscos e oportunidades de aprimoramento nos processos e operações da empresa;
  • Verificar a aderência dos processos às políticas, normas, procedimentos e diretrizes internas, bem como à legislação, instruções normativas e demais dispositivos legais aplicáveis;
  • Realizar auditorias sobre o patrimônio, operações, movimentações e registros contábeis da empresa, avaliando a integridade, consistência e confiabilidade das informações;
  • Mapear e analisar processos, elaborando macrofluxos, identificando pontos críticos, riscos e controles existentes, propondo melhorias que contribuam para maior segurança e eficiência operacional;
  • Participar do desenvolvimento, validação e implantação de processos, procedimentos e controles internos, contribuindo para a estruturação de mecanismos preventivos e para o fortalecimento da governança;
  • Manter acompanhamento sistemático dos processos, procedimentos e controles internos, promovendo revisões e atualizações sempre que identificadas mudanças, fragilidades ou novas exposições a riscos;
  • Identificar, analisar e classificar riscos relacionados às operações, considerando o Mapa de Riscos Empresarial, os resultados dos trabalhos de auditoria e demais informações relevantes para a organização;
  • Apurar e analisar inconsistências identificadas durante os trabalhos de auditoria, buscando compreender suas causas, impactos e recorrências e direcionando as áreas responsáveis para a definição das medidas corretivas;
  • Elaborar relatórios de auditoria com apresentação clara dos achados, evidências, riscos, impactos, conclusões e recomendações, garantindo consistência técnica e objetividade nas informações apresentadas;
  • Apresentar os resultados dos trabalhos às Gerências e à Diretoria, destacando os principais pontos de atenção, riscos identificados, recomendações e oportunidades de melhoria;
  • Apresentar periodicamente os resultados ao Comitê de Auditoria, reportando os principais achados, recomendações, planos de ação, prazos e evolução das tratativas;
  • Assessorar as Gerências na análise dos pontos identificados, oferecendo suporte técnico para o desenvolvimento de ações corretivas e preventivas e para o aprimoramento dos controles de suas respectivas áreas;
  • Realizar follow-up dos planos de ação decorrentes das auditorias, acompanhando prazos, responsáveis e evidências de implementação das recomendações estabelecidas;
  • Avaliar a efetividade das ações implementadas, verificando se as causas dos problemas foram efetivamente tratadas e se os riscos identificados foram adequadamente mitigados;
  • Assegurar que as tratativas dos apontamentos de auditoria sejam conduzidas dentro dos prazos acordados, mantendo controle sobre pendências, reincidências e situações de maior criticidade;
  • Monitorar o cumprimento do cronograma anual de auditorias, garantindo a execução dos trabalhos previstos e o adequado reporte de eventuais desvios à gestão;
  • Contribuir para o aprimoramento contínuo dos processos e controles da organização, disseminando boas práticas e fortalecendo uma cultura de conformidade, gestão de riscos e melhoria contínua.
Requirements and skills
Formação
  • Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
  • Pós-graduação em Auditoria, Controladoria, Gestão de Riscos, Compliance, Governança ou áreas relacionadas será considerada um diferencial.
Competências técnicas
  • Experiência com Auditoria Interna, avaliação de controles e análise de processos;
  • Domínio de técnicas de mapeamento e análise de processos, elaboração de macrofluxos e identificação de riscos e controles;
  • Capacidade para estruturar e executar planos e programas de auditoria, definir escopos, conduzir testes, analisar evidências e consolidar resultados;
  • Atuação com gestão de riscos e controles internos, utilizando referências como COSO e ISO 31000;
  • Habilidade para elaboração de relatórios técnicos e executivos, com apresentação de achados, análises, conclusões e recomendações;
  • Vivência na utilização de ferramentas para extração, tratamento, cruzamento e análise de dados, como Power BI e ACL;
  • Excel em nível intermediário, incluindo recursos voltados à análise e tratamento de dados;
  • Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de desvios, avaliação de causas e mensuração de riscos e impactos;
  • Familiaridade com processos administrativos, operacionais, financeiros e contábeis, permitindo uma visão integrada dos riscos e controles da organização.
Requisitos adicionais
  • CNH categoria B;
  • Disponibilidade para viagens – requisito obrigatório.
Competências comportamentais
  • Visão sistêmica e capacidade de compreender a interdependência entre processos e áreas;
  • Raciocínio analítico e senso crítico para investigação e avaliação de situações;
  • Organização e disciplina para condução de múltiplos trabalhos e cumprimento de cronogramas;
  • Comunicação clara e capacidade de apresentar informações técnicas para diferentes níveis hierárquicos;
  • Postura ética, imparcialidade e discrição no tratamento de informações;
  • Capacidade de negociação e influência para condução das tratativas junto às áreas auditadas;
  • Proatividade na identificação de riscos e oportunidades de melhoria;
  • Autonomia e responsabilidade na condução dos trabalhos de auditoria.
Additional information

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Vale alimentação;

Seguro de vida;

Gympass;

Meritocracia;

PLR (mediante atingimento de metas).

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