Analista de Auditoria Sênior

SAAM Towage

Rio de Janeiro

Híbrido

BRL 134 000 - 223 000

Tempo integral

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Resumo da oferta

SAAM Towage Brasil está buscando Analista de Auditoria Sênior para fortalecer a governança, auditorias internas e gestão de riscos. O profissional atuará no planejamento, execução e melhoria de processos, com foco em controles internos e compliance, assegurando a conformidade com normas CPC/NIIF e padrões de qualidade.

O candidato ideal terá experiência em auditorias de média a alta complexidade, disponibilidade para atuação híbrida no Centro do Rio de Janeiro, e fluência em Português com Inglês

Qualificações

  • Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
  • Experiência em Auditoria Interna, Controles Internos e/ou Auditoria Externa.
  • Conhecimentos de normas CPC/NIIF e pacote Office avançado (Excel/PowerPoint).
  • Idiomas: Português e Inglês intermediário/avançado; espanhol intermediário/avançado.

Responsabilidades

  • Planejar e executar Auditoria Interna de média e alta complexidade, avaliando riscos e controles.
  • Executar auditorias operacionais, financeiras, contábeis, de processos e de compliance.
  • Avaliar adequação e efetividade de controles internos, identificando vulnerabilidades.
  • Identificar e analisar achados de Auditoria, propondo recomendações de melhoria.
  • Elaborar relatórios, indicadores e apresentações de achados e planos de ação.
  • Acompanhar planos de ação e reportar riscos remanescentes.

Conhecimentos

Auditoria Interna
Controles Internos
Análise de dados
Gestão de Riscos
Governança Corporativa

Formação académica

Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Ferramentas

Excel
PowerPoint
Sistemas de Auditoria

Descrição da oferta de emprego

Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de Auditoria Sênior na SAAM Towage Brasil, contribuindo para a execução e o aprimoramento dos processos de Auditoria Interna, Controles Internos e Gestão de Riscos, além de apoiar o fortalecimento da governança e da melhoria contínua em toda a companhia.

Principais funções
  • Planejar e executar trabalhos de Auditoria Interna de média e alta complexidade, analisando processos, riscos e controles de acordo com o escopo, metodologia e diretrizes estabelecidas pela Auditoria Interna.
  • Executar auditorias operacionais, financeiras, contábeis, de processos, controle interno e compliance, realizando entrevistas, análises documentais, testes, amostragens e análise de dados para obtenção das evidências necessárias às conclusões dos trabalhos.
  • Avaliar a adequação e efetividade dos controles internos, analisando processos, matrizes de riscos e controles, segregação de funções, níveis de aprovação e demais mecanismos existentes, identificando vulnerabilidades e oportunidades de melhoria.
  • Identificar e analisar achados de Auditoria, avaliando causas, riscos e impactos e propondo recomendações para tratamento das deficiências identificadas.
  • Elaborar relatórios, indicadores e apresentações de Auditoria, consolidando resultados e comunicando achados, riscos e recomendações aos gestores, áreas e à Auditoria Corporativa.
  • Acompanhar os planos de ação decorrentes dos trabalhos de Auditoria, monitorando prazos e evidências de implementação e reportando ações pendentes ou riscos remanescentes.
  • Utilizar as melhores práticas em Auditoria, técnicas, ferramentas de análise de dados e sistemas de Auditoria, ampliando a cobertura das análises e apoiando a identificação de tendências, exceções e potenciais deficiências de controle.
  • Participar de auditorias e projetos conduzidos pela Auditoria Corporativa em outras empresas do Grupo SAAM, atuando de forma integrada com diferentes áreas, negócios e equipes do grupo SAAM no Brasil e América do Sul.
  • Cumprir a Política de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSMS), bem como os procedimentos, normas e requisitos aplicáveis, contribuindo para a segurança das pessoas, a proteção do meio ambiente, a qualidade dos serviços e a melhoria contínua dos processos.
Requisitos
  • Horário de trabalho: 9h às 18h
  • Formação acadêmica: Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
  • Experiência: Auditoria Interna, Controles Internos e/ou Auditoria Externa. Execução de auditorias, avaliação de riscos e controles internos, análise de processos e acompanhamento de planos de ação.
  • Conhecimentos gerais: Normas Nacionais (CPC) e Internacionais de Informação Financeira (NIIF), Pacote Office avançado, especialmente Excel e PowerPoint, Sistemas de Auditoria e Análise de dados.
  • Idiomas: Português, Inglês (intermediário/avançado); Espanhol (intermediário/avançado).
  • Desejável: Pós-graduação ou especialização em Auditoria, Controles Internos, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Finanças, Controladoria ou áreas relacionadas.
  • Tipo de contrato: Indeterminado.
Condições
  • Local de trabalho: Centro - Rio de Janeiro
  • Modalidade: Híbrido

Reforçamos que esta oportunidade está aberta para todos(as), incentivamos à inscrição de profissionais com deficiência (PCD).

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