Kağıt & Ambalaj, Tekstil, Enerji, Çimento, ve Perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan ve Ataşehir' de bulunan, Holding Merkez'imizde "İç Denetim Uzman Yardımcısı" olarak görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşları aramaktayız.
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun (tercihen İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye ve ilgili bölümler),
- İç denetim alanında 1-3 yıl deneyimli; tercihen üretim şirketleri veya holding yapılarının İç Denetim departmanlarında görev almış,
- Üretim, satın alma, stok, satış, finans, maliyet ve benzeri operasyonel süreçlere ilişkin denetim çalışmalarında deneyim sahibi,
- Denetim çalışmalarının planlama, saha çalışması, bulguların değerlendirilmesi, raporlama ve aksiyon takibi aşamalarını uçtan uca yürütebilecek deneyime sahip,
- Risk bazlı iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi yaklaşımları konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
- Uluslararası İç Denetim Standartları ve iç kontrol uygulamaları konusunda bilgi sahibi,
- Analitik düşünme, sorgulama ve problem çözme yetkinlikleri gelişmiş,
- Bulguları ve iyileştirme alanlarını açık ve anlaşılır şekilde raporlayabilecek güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,
- Planlama ve organizasyon becerileri güçlü, farklı departmanlarla etkin şekilde çalışabilecek,
- MS Office uygulamalarına hâkim,
- Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
- Dinamik ve tempolu çalışma ortamına uyum sağlayabilecek,
- Aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli bulunmayan.
İŞ TANIMI
- Risk bazlı yıllık iç denetim planının hazırlanmasına katkı sağlamak ve plan doğrultusunda gerçekleştirilecek denetim çalışmalarını yürütmek,
- Şirket ve bağlı işletmelerde finansal, operasyonel, idari ve süreç bazlı denetimleri planlama aşamasından raporlamaya kadar uçtan uca gerçekleştirmek,
- Başta üretim, satın alma, stok, maliyet, satış ve finans olmak üzere şirketin temel iş süreçlerini inceleyerek mevcut risk ve kontrol noktalarını değerlendirmek,
- İş süreçlerinin şirket politika ve prosedürleri, ilgili mevzuat ve iç kontrol prensiplerine uygunluğunu değerlendirmek,
- Süreçlerdeki riskleri, kontrol eksikliklerini ve geliştirme alanlarını tespit ederek uygulanabilir iyileştirme önerileri geliştirmek,
- Mevcut iç kontrol yapısının etkinliğini değerlendirmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni kontrol mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlamak,
- Gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bulgu, risk ve önerileri içeren iç denetim raporlarını hazırlamak ve İç Denetim Müdürü'ne sunmak,
- Denetim bulgularına ilişkin ilgili birimlerle aksiyon planlarının oluşturulmasını takip etmek,
- İç denetim raporlarında yer alan aksiyonların gerçekleşme durumlarını izlemek ve gerekli takip denetimlerini gerçekleştirmek,
- İç kontrol ve denetim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak.