Coordinador control interno

Distribuciones La Nieve Ltda

Bogotá ciudad

Presencial

COP 45.000.000 - 65.000.000

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Hace 7 días
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Descripción de la vacante

Distribuciones La Nieve Ltda busca un coordinador de control interno para diseñar, implementar y monitorear el sistema de control interno y la gestión de riesgos, asegurando cumplimiento y eficiencia operativa.

Se valora experiencia de 3–5 años en auditoría o control interno y conocimientos en COSO, gestión de riesgos y diseño de indicadores. Se valoran postgrados en el área.

Formación

  • Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Con posgrado o especialización en Control Interno, Auditoría o Gestión de Riesgos.
  • Experiencia 3–5 años liderando áreas de control interno, auditoría o gestión de calidad.
  • Conocimientos: COSO, gestión de riesgos, diseño de indicadores, auditoría de procesos e instrumentos de control presupuestal.

Responsabilidades

  • Evaluar y auditar procesos operativos, financieros y administrativos para cumplimiento de normativas y políticas internas.
  • Diseñar e implementar mapas de riesgo, matrices de control y planes de mitigación.
  • Formular e implementar el plan anual de auditoría interna.
  • Documentar, actualizar y optimizar procedimientos, manuals y flujos de trabajo clave.
  • Monitorear el cumplimiento de KPIs e implementar planes de acción ante desviaciones.
  • Elaborar informes ejecutivos para la gerencia y junta directiva sobre el estado del control interno.

Conocimientos

Control interno
Auditoría interna
Gestión de riesgos
Diseño de indicadores
COSO
Análisis de procesos
Comunicación asertiva

Educación

Contaduría Pública
Administración de Empresas
Ingeniería Industrial
Posgrado/Especialización en Control Interno/Auditoría/Gestión de Riesgos

Descripción del empleo

Estamos en busqueda de un coordinador de control interno

Diseñar, implementar y monitorear el sistema de control interno y la gestión de riesgos de la organización, asegurando el cumplimiento de las políticas institucionales, la eficiencia operativa y la mitigación de vulnerabilidades en los procesos clave.

Funciones principales
  • Evaluar y auditar los procesos operativos, financieros y administrativos para garantizar el cumplimiento de normativas y políticas internas.
  • Diseñar e implementar mapas de riesgo, matrices de control y planes de mitigación en coordinación con los líderes de área.
  • Formular e implementar el plan anual de auditoría interna.
  • Documentar, actualizar y optimizar procedimientos, manuales y flujos de trabajo clave.
  • Monitorear el cumplimiento de indicadores de gestión (KPIs) e implementar planes de acción ante desviaciones detectadas.
  • Elaborar informes ejecutivos periódicos para la gerencia y junta directiva sobre el estado del control interno.
Requisitos del perfil
  • Educación: Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o áreas afines. Peferiblemente con posgrado o especialización en Control Interno, Auditoría o Gestión de Riesgos.
  • Experiencia: Mínimo 3-5 años liderando áreas de control interno, auditoría o gestión de calidad en empresas de mediano o grande escala.
  • Conocimientos clave: Normativa COSO, gestión de riesgos, diseño de indicadores, auditoría de procesos e instrumentos de control presupuestal.
  • Competencias: Pensamiento analítico, atención al detalle, visión sistémica, comunicación asertiva y alta capacidad de negociación e influencia.
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